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医院内部审计工作总结5篇
医院内部审计工作总结
5篇医院内部审计工作总结
120_年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,
我们审计科全体同志认真学习.领会七大会议精神,一如既往地贯
彻和落实审计法.审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律
法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的
热点.重点.难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务
职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,
为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强
财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助
手的作用。
一.基础建设20_年是我院迅速发展的一年,医疗.科研.管理
工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审
计科认真贯彻落实卫生局.审计局等上级部门的指示精神,结合我
院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开
展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全
审计机构,调整人员结构。
1.规范了审计工作流程,按照xx年审计工作计划,进一步加
强了对院内各经济项目的监管。
第1页共15页
2.参与制定了医院物资采购.设备管理及相关规章制度若干
项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化.制度化和规
范化。
3.在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职
责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更
好的为领导提供决策依据。
4.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名应届
本科毕业生,加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和
政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想.业务过硬.技能
娴熟.务实高效的工作高手。
1.参加审计厅.市审计局.市卫生局规财处召开的培训班,获
取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与_市第九医院._省精神病医院等审计人员相互交流,共同
探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三.具体审计工作
1.参与后勤维修审计。随着医院业务不断的扩大,后勤管理
部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理
制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维
修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6
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月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到
了应有的作用。
2.参与财务收支审计。做好医院财务账面审计工作,为保证
医院财务账面的合法性.合理性.准确性,我科室配合审计局对医
院xx年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的
整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院
的改革和发展做出了贡献。
3.参与各项招投标工作审计。随着医院业务的迅速发展,加
强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设
和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购
工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参
与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正
坚持公开.公正.公平的原则。
根据政府采购管理办法要求,我科室切实加强了对单位采购
活动的监督,尤其是对药品.医疗器械等招标采购,进一步预防了
商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,
我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格
按照程序和要求,公开.公平.公正地顺利进行。为单位节约资金
万余元。
4.参与物价审计。为了加大医疗收费的监督,我科室每个月
定期对出院病历.运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止
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到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不
符”的现象,并及时做出了整改。
5.参与专项支出审计。科研工作是医院发展的一项至关重要
的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些
资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,
促进了科研工作的发
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