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费用报销管理规章制度细则(精选7篇)

在社会一步步向前发展的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是

国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、

生活的秩序,下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度细则7

篇,让我们一起来看看!

费用报销管理规章制度细则篇1

总则:为了规范销售人员日常出差行为,加强其出差管理并做到

有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型:

1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;

3、私事:请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,

因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理:

1、因公事需要出差,要求于出差前填写《出差申请表》并注明出

差路线、事由、计划及出差费用预算;

2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,

否则出差费用一律不予报销;

3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访

客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须

用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容

予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入

的部分;

4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工

作计划安排。

五、出差费用规定:

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、

电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后

方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:__X元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元,省会城市250元,地

级市220元,县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注:一线城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武汉,重

庆,沈阳,西安,深圳,广州。

5、电话补助:业务员市内50元以内,超出部分自负,出差当月

为150元以内。经理及以上市内为100元,出差当月为250元以内,

超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车,经理以上级可选择

飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过10000元,经理以上级不超

过20000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结

算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请

下次出差费用借支手续。

9、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用

自负。

10、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,

保证借支报销平衡。

11、业务员公差补助80元/天,经理及以上为150元/天。

六、业务招待费:

1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收

据,并注明项目名称否则不予报销)。

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。

七、用款审批和费用核销审批流程:

公司资金管理的原则是分权与集权相结合,规范用款及核销审批

程序,及时清帐减少资金占用。

1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单,

填好后有销售部经理签字,经副总经理或总经理审批后到财务部办理

领款手续。

2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制

额度确定是否可以办理借款,否则有权可以拒付,并向相关部门告知

拒付理由,特殊情况有总经理决定是否可以付款。

3、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证,交销

售部经理确认签字,经过副总经理或总经理审批后,到财务部门审核

后报销。

八、手机号管理

1、开机时间必须24小时保持开机状态。

2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

九、销售人员的自觉性:

1、销售人员出差后每天工作必须有明确性,要把工作落到实处,

销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况,将列入绩效考核范

围。

2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意

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