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医院运营分析报告集锦4篇
我们写报告需要注意哪些方面?在我们的学习或者工作中,往往
都需要我们撰写报告。报告可以用来向上级机关反映本部门、本单位
贯彻各项方针、政策、指示的情况,医院运营分析报告是我们花时间
整理的内容,在此提醒你收藏本页,以方便阅读!
医院运营分析报告医院运营分析报告篇1
我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优
质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,
逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,
但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基
础。
一、收入分析
1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,
补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增
幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分
收入47.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24
万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。
原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢
(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,
服务项目没有增多等等。
图表1同期收入对比表(不含拨款)(单位:万元)
从图表1可以看出:①04、05年我院业务收入基本在200万元/
月上下浮动,04年浮动幅度较少,而且总体呈上升趋势,05年上半年
浮动较大,最低的2月份只有136.81万元,为2年来最低,最高4月
份为242.65万元,也是2年来最高,下半年则基本没有变化。②3月
份开始,产值明显增多,建议新医院尽可能在2月份搬迁,以免对产
值造成进一步影响。③建议6月份开始,适当增长宣传,确保产值不
下降。
图表2收入组成图
从图表2可以看出:①住院收入变化不大。②门诊收入占总收入
的一半以上,达54.32%,是全院收入主要组成部分,变化较大,而全
院收入也基本随着门诊收入的变化而变化。③其它收入我院就像是国
家经济中中民营经济,已成为“不可缺少的组成部分”,建议06年以
其它收入为突破口,拉动全院的业务增长。
2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,
其它收入增长缓慢。
具体科室:
1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅
度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人次只有
128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明
显增长,实际人均费用64.06元比同期59.74元增长了4.32元;三是
药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,
尤其是CT检查大幅增长70.79%。建议:一是继续大力控制大处方,
降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;
三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备
使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大
宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病
人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。
2.防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,
但未能完成172.17万元的指标任务。原因主要有:一是6月1日起取
消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人
90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每
证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3.二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完
成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊
完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,
药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,
建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;
二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景
暗淡。
4.住院内科:业务收入231.84万元,比去年同期230.23万元基
本持平。说明:①出院1851人次,增长13.98%;②人均费用
1246.04元下降11.22%。③占用床日8600日增长7.19%,但按天收
费的项目,
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