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2023年审计工作计划_5.pdf

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2023年审计工作计划

2023年审计工作计划篇1

一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提

高财政资金使用效益为目标,不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为

主,关注预算分配的公平和效率,延伸检查重点专项资金的管理使用情况,全面

提升预算执行审计的层次和水平。同时,加强对税收政策执行和税收征管审计,

促进地税部门加强税收征管,维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划

对财政局、地税局进行审计,同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。

二、加强重点投资项目的审计。按照《_区政府投资项目审计监督管理暂行

办法》规定,对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计,对投资

项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多

计工程造价、损失浪费等问题,促进提高建设资金管理使用效益。

三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及三农等专项

资金的监督力度,重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、

新农合资金等涉及民生的资金(基金)审计和审计调查工作,拟对区人口与计划

生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调

查,促进专项资金管理水平和使用效益的不断提高。

四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求,

进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部

门领导干部经济责任审计,开展领导干部任中经济责任审计,实事求是进行责任

评价,进一步提升审计成果质量,促进规范权力运行,为组织部门考察、使用和

管理干部提供参考依据。

五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题,切实加强审计

整改落实力度,提高审计执行力,加强对审计结果整改落实情况的.跟踪、回访

和检查,保障审计效果、维护审计。

六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓实干的审计干部

队伍。坚持高起点、高标准,以执著的奋斗精神,教育干部用心想事、激情干事,

始终保持昂扬向上的精神,把心思用在干事创业上,把精力集中到抓工作落实上。

进一步加强审计职业道德建设,倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作风,

树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度,培养复合型审计人才,为全面完

成审计工作任务奠定坚实的基础。

2023年审计工作计划篇2

一、指导思想。

内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计

理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各

项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发

挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对

____股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属

各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合

法性、效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督

促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后,再根据集团公

司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审

计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,从基础的财务收支审

计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负

债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部

控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状况和内

控制度建立、执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在

集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基

础。同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。度2023年审

计工作计划安排如下:

(二)建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合的集团公司实际,逐

步建立健全内部审计制度和管理办法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常

开展。

1、制定内部审计管理办法,从内部审计工作职责和权

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