网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

公司采购管理规定(3篇).pdfVIP

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

公司采购管理规定

一、引言

公司采购管理是企业重要的运营环节之一,直接关系到企业的成

本、质量和效益。为确保公司采购活动的规范性和有效性,制定本公

司采购管理规定,旨在明确采购流程、规范采购行为,提高采购效率

和控制风险。

二、采购流程

1.采购需求确认

a)部门申请采购前,需明确并确认采购需求。

b)采购需求应经有关部门负责人审核,并具备有关附件、材料

等。

2.供应商选择

a)采购部门应根据采购需求,制定供应商选择标准,并公开招标

或邀请供应商报价。

b)供应商评审应包括资质审查、技术能力评估、合作经验等。

3.采购合同签订

a)采购合同应明确双方权益和义务,并注明产品、数量、价格、

交付时间等关键条款。

b)签订采购合同前,应事先征得法务部门的意见和建议。

4.采购执行与跟踪

a)采购执行应严格按照合同约定进行,确保产品质量、数量和交

付时间。

第1页共16页

b)采购跟踪工作应及时更新,并定期向相关部门报告采购进展情

况。

5.采购结算与评价

a)采购结算应核实采购商品或服务的实际情况,并进行及时结

算。

b)对供应商的履约情况进行评价,并建立供应商绩效考核机制。

三、采购规范

1.信息公开原则

公司采购活动应遵守信息公开原则,公开招标或邀请供应商报

价,并确保采购信息的透明度和公正性。

2.采购合同管理

采购合同应严格履行,不得违反合同约定,并依法保护公司的权

益。

3.采购过程记录

采购过程应有明确的记录,包括采购申请、招标文件、报价、合

同、付款等相关文件。

4.采购风险管理

针对采购风险,应建立相应的管理制度,包括供应商风险评估、

采购合同风险防范等措施。

5.采购备案制度

采购部门应建立采购备案制度,并将采购相关信息报送给相关部

门进行备案。

四、采购绩效评价

第2页共16页

采购部门应定期进行采购绩效评价,评估采购效益和供应商履约

情况,并对评价结果进行分析和总结,为采购决策提供参考。

五、附则

本公司采购管理规定为公司内部管理制度,适用于公司所有采购

活动,必须严格执行。

六、总结

本公司采购管理规定的制定旨在规范和有效控制公司采购活动,

确保采购效率和降低采购风险。各部门应严格按照规定的流程执行采

购活动,并及时进行评估和反馈,以不断完善采购管理。只有确保规

范的采购行为,公司才能获得更好的采购效果和经济效益。

公司采购管理规定(2)

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降

低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督

管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、

比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要

求,每月____日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合

第3页共16页

同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、

各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责

开立《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事

项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一

份《请购单》内;

6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字

文档评论(0)

182****6232 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档