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大学审计期末试题及答案.pdfVIP

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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府

大学审计期末试题及答案

一、选择题

1.下列哪项不是审计职业道德的基本原则?

A.保持独立性

B.诚实、诚信

C.保密

D.与被审计单位建立良好合作关系

答案:D

2.下列哪项属于审计组织的内部控制措施?

A.审计程序的设计

B.制定审计计划

C.审计师的独立性

D.审计师的资格和经验

答案:B

3.以下哪个不是内部审计的目的之一?

A.评估岗位职责的执行情况

B.防范和减少风险

百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府

C.监督和改进组织内部控制

D.发现财务舞弊行为

答案:D

4.审计职责不包括以下哪一项?

A.对财务报表的真实性和公平性发表意见

B.检查企业会计信息系统的有效性

C.发现企业潜在的财务风险

D.提供风险管理咨询

答案:D

5.下列哪项不是内部审计的三个角色之一?

A.内控者

B.守门者

C.评估者

D.观察者

答案:D

二、简答题

1.解释什么是财务审计?请列举财务审计的步骤。

百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府

财务审计是对企业财务报表进行审核和核实,以确定其真实性和公

平性的过程。财务审计的步骤包括:

a.确立审计目标和审计范围;

b.进行审计计划和程序的设计;

c.收集、分析和评估相关的财务信息;

d.判断财务报表的真实性和公平性;

e.撰写审计报告,陈述审计结果和意见。

2.什么是内部审计?内部审计有哪些主要职责?

内部审计是指组织内部的独立部门对组织内部控制和业务流程进行

审核、评估和改进的过程。内部审计的主要职责包括:

a.风险评估和控制;

b.绩效评估和改进;

c.资产保护;

d.遵守法律法规和道德准则;

e.提供咨询和建议;

f.监督和改进组织内部控制。

三、案例分析

某公司的审计部门在对公司的财务报表进行审计时发现了以下问题:

百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府

1.公司在财务报表中存在错误计算的应收账款和应付账款的情况;

2.公司的内部控制制度存在严重的漏洞,导致资金流转不透明;

3.公司的财务报表未能准确地反映实际业绩,存在虚增销售额的行

为。

针对以上问题,请你分析并提出相应的解决方案。

针对问题1,建议公司进行核实账款的工作,确保应收账款和应付

账款的计算准确无误,并及时对错误进行调整。

针对问题2,建议公司完善内部控制制度,建立起科学有效的流程

和制度,确保资金流转透明可控

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