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应收账款催收规章制度(精选五篇).pdfVIP

应收账款催收规章制度(精选五篇).pdf

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应收账款催收规章制度(精选五篇)

第一篇:应收账款催收规章制度

应收账款催收规章制度

一、目的:

为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提

高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则

二、程序:

1、审核:

对所有转入应账款范围的款项,首先必须审核其是否属于挂账范

围,如不在挂账范围之内的一般不予转入,对应收账款已作不可逆转

处理的,需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理。

2、确认:

(1)每一笔应收帐的账单,都开列《旅行团(者)费用结算单》,

并进行审核,其内容包括:

①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。②、协

作公司的编号。

③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致。

④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致,与合同签

订的条款是否相一致。(2)对需要作调整的账单填写更正凭单,作为

附件并在电脑中作出同步的调整。(3)将经调整后额正确的应收单位、

金额转入应收账款账户。

3、催收:

(1)催收的对象分为:①、信用等级A级正常催收②、信

用等级B级重点催收③、信用等级C级专项催收(2)催

收办法:①、电话催收。这是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺

点是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单

位很难以电话催收奏效,②、信函传真催收。发送催款通知单,对账

联系传真件,并与电话联系交替使用,如得到付账款承诺一般要求对

方将汇单传真过来。

③、专人上门催收。对金额大、时间久的挂账,在经电话、信函

多次催收无效的情况下,需协同销售部门一同上门催收。多次催收无

效时,必要时可以诉诸法律。2逾期应收账款催收规章制度

第1章、总则第1条、目的

为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提

高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。

第2条、权责单位

1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。

2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工

作。第2章、逾期应收账款催收方法

第3条、发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信

用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收逾期货款。进行销售

款项催收,销售人员可采用下表所示的方法进行。

第4条、以上六种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、

货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的,销售人员应注

意掌握分寸,制定好策略,以达到自己收款的目的。切不可盲目实施

或鲁莽行事,避免造成不必要的后果。

第3章、催收前的准备工作

第5条、销售人员的回款技能培训,培训内容主要包括以下方面。

1、对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练。

2、销售回款的基本技能,并结合理论进行讨论、演练和总结。

3、考虑销售回款过程中的各种环境和条件,学习成功的回款案例,

灵活掌握回款技能。第6条、销售资料准备

销售人员在收款前,运用“客户销售统计表”和“客户货款回收

日报表”两种表格妥当规划,以完成收款任务。

第4章、催收实施管理

第7条、截止到××××年××月××日,××公司(客户)已收货,

但至今仍没有付款,销售人员王××打电话进行催讨,并询问对方是否

已经收到本公司“到期付款通知单”。

第8条、逾期15天未付款,发出第一封催讨函(见附件1),并

打电话给对方负责人询问情况,了解××公司(客户)态度。

第9条、逾期30天未付款,发出第二封催讨函(见附件2)。再

次与对方通电话,并同时停止发货。

第10天、逾期90天未付款,发出第三封催讨函(见附件3),

并做好委托××机构进行催讨回款的准备工作。

第11条、委托法律机构进行催讨

对于本公司委托法律机构进行催讨一事,应告知对方,函件内容

见附件4。第5章、附则

第12条、本制度自颁布之日起开始实施。

第13条、本制度呈请总经理审批后实施;修改、废止时亦同。3

应收账款催收和债权管理规章制度

1、定期的财务对帐。每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次

帐目,要主动拒绝用货款垫支其它款项,

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