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企业内部控制应用指南》(采购业务.pptVIP

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《企业内部控制配套指引》——

全面提升企业经营管理水平的重要举措2008年6月,财政部、审计署、证监会、银监会、保监会五部委联合发布《企业内部控制规范——基本规范》。2010年4月,五部委再次联合颁布3个配套指引:《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》。企业内部控制应用指引第7号采购业务目录一、采购业务指引框架二、采购定义三、存在问题及危害四、总体要求五、采购业务流程六、主要风险和管控措施七、采购业务的后评估一、采购业务指引框架

第一章总则(1-4条)第二章购买(5-12条)第三章付款(13-16条)二、采购定义添加标题是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。01添加标题其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。02添加标题涉及购买与付款业务。03三、存在问题及危害(第三条)采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压。可能导致企业生产停滞或资源浪费。供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范。可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈。采购验收不规范,付款审核不严。可能导致采购物资、资金损失或信用受损。四、总体要求(第四条)

全面梳理采购业务流程,完善采购业务相关管理制度,统筹安排采购计划,明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限,按照规定的审批权限和程序办理采购业务建立价格监督机制,定期检查和评价采购过程中的薄弱环节第五条企业的采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购,以提高采购业务效率,降低采购成本,堵塞管理漏洞。成功案例:国美电器章节一五、采购业务流程业务内容主要涉及:编制需求计划和采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、会计控制等环节。业务流程图(三)关键风险及管控措施业务环节风险控制点控制措施编制需求计划和采购计划计划制定根据实际需求编制需求计划。结合库存和在途情况,科学安排采购计划。审批和执行采购计划应纳入采购预算管理,经审批后严格执行。业务环节风险控制点控制措施请购申请1、建立采购申请制度。设置专门的请购部门;对采购需求进行审核。2、严格办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目,履行预算调整程序,审批后再行办理请购手续。(第六条)审批重点关注采购申请内容是否准确、完整,是否符合生产经营需要,是否符合采购计划,是否在采购预算范围内等。业务环节风险控制点控制措施选择供应商供应商选择1.建立科学的供应商评估和准入制度;(审查资质信誉、健全供应商网络;新增审查)2、择优确定供应商3、建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度(第七条)确定采购价格定价1、健全采购定价机制,合理确定采购价格。(招标、联合谈判等)2、确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格。3、建立采购价格数据库,定期开展市场供求形势及价格走势商情分析。(第九条)业务环节风险控制点控制措施订立框架协议或采购合同签订、审批1、对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估;框架协议的签订应引入竞争制度。2、根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况,拟订采购合同3、对重要物资验收量与合同量之间允许的差异,应当作出统一规定。(第十条)管理供应过程跟踪采购合同1、跟踪合同履行情况2、对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。3、选择合理的运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜。4、实行采购登记制度或信息化管理。(第十二条)

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