- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》
风控审计部岗位职责
一、岗位概述
风控审计部是银行的重要部门之一,主要负责对银行各项业务的风险
进行评估和控制,确保银行的经营活动符合法律法规和内部规章制度。
本文将从岗位职责、工作内容、任职资格等方面详细介绍风控审计部
门的相关情况。
二、岗位职责
1.制定风险管理政策
风控审计部门需要根据国家和银行内部的相关法律法规和政策,制定
适合银行自身特点的风险管理政策。这些政策需要全面考虑各种可能
存在的风险,并对其进行分类和评估,以便更好地控制这些风险。
2.审核各项业务活动是否符合规定
在日常工作中,审计人员需要对银行各项业务活动进行审核,确保其
符合国家和银行内部制定的相关规定。如果发现不符合规定的情况,
则需要及时提出整改意见,并跟踪整改情况。
3.评估风险水平
在审核过程中,审计人员需要对各项业务活动所存在的潜在风险进行
评估,并提出相应的控制措施。这些措施需要根据风险的不同程度来
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐
制定,以确保银行能够有效地控制风险。
4.提供咨询服务
审计人员需要根据自身专业知识和经验,为银行内部各个部门提供相
关的咨询服务。这些咨询服务包括但不限于风险管理、内部控制等方
面,以帮助银行更好地实现其战略目标。
5.参与重大项目审计
在银行推出重大项目时,审计人员需要参与其中,对项目的各个环节
进行审核和评估。这些项目包括但不限于新产品开发、重要合作等方
面。
三、工作内容
1.风险管理政策的制定
审计人员需要对国家和银行内部相关法律法规和政策进行研究和分析,
以便更好地制定适合银行自身特点的风险管理政策。
2.业务活动审核
审计人员需要对银行各项业务活动进行审核,确保其符合国家和银行
内部相关规定。这些业务活动包括但不限于贷款、投资、理财等方面。
3.风险评估
在审核过程中,审计人员需要对各项业务活动所存在的潜在风险进行
天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《周易》
评估,并提出相应的控制措施。这些措施需要根据风险的不同程度来
制定,以确保银行能够有效地控制风险。
4.内部控制审计
审计人员需要对银行内部各项管理制度和流程进行审核,以确保其符
合国家和银行内部相关规定。这些管理制度和流程包括但不限于财务
管理、人力资源管理等方面。
5.重大项目审计
审计人员需要参与银行推出的重大项目中,对项目的各个环节进行审
核和评估,以确保项目顺利实施并能够达到预期目标。
四、任职资格
1.学历要求
本科及以上学历,金融、经济、会计等相关专业优先。
2.工作经验要求
有3年以上相关工作经验,熟悉银行业务和内部控制流程。
3.职业资格要求
持有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格证书者优先考虑。
4.技能要求
饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。——《论语》
熟练掌握财务分析、风险评估等相关技能,具备良好的沟通、协调和
组织能力。
五、总结
风控审计部门是银行内部的重要部门之一,其主要职责是对银行各项
业务活动进行审核和评估,以确保其符合国家和银行内部相关规定,
并有效地控制风险。在日常工作中,审计人员需要制定风险管理政策、
参与重大项目审计等工作,并具
文档评论(0)