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二零二四年度内控制度建设与内部审计人员能力提升服务合同2篇.docxVIP

二零二四年度内控制度建设与内部审计人员能力提升服务合同2篇.docx

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二零二四年度内控制度建设与内部审计人员能力提升服务合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同签订日期

1.3合同双方名称及地址

1.4合同有效期

2.服务内容

2.1内控制度建设服务

2.1.1内控制度梳理

2.1.2内控制度完善

2.1.3内控制度培训

2.2内部审计人员能力提升服务

2.2.1内部审计知识培训

2.2.2审计技能提升培训

2.2.3审计实践经验交流

3.服务目标

3.1内控制度建设目标

3.2内部审计人员能力提升目标

4.服务方式

4.1内控制度建设服务方式

4.2内部审计人员能力提升服务方式

5.服务费用

5.1内控制度建设服务费用

5.2内部审计人员能力提升服务费用

5.3费用支付方式

6.服务期限

6.1内控制度建设服务期限

6.2内部审计人员能力提升服务期限

7.服务成果验收

7.1内控制度建设成果验收

7.2内部审计人员能力提升成果验收

8.违约责任

8.1合同双方违约责任

8.2违约赔偿标准

9.保密条款

9.1保密信息范围

9.2保密期限

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同变更与解除

11.1合同变更程序

11.2合同解除条件

11.3合同解除程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1合同附件清单

13.2合同附件内容

14.其他约定事项

第一部分:合同如下:

1.合同概述

1.1合同名称:本合同名称为“二零二四年度内控制度建设与内部审计人员能力提升服务合同”。

1.2合同签订日期:本合同签订日期为二零二四年一月一日。

1.3合同双方名称及地址:

1.3.1服务方名称:[服务方名称]

1.3.2服务方地址:[服务方地址]

1.3.3受服务方名称:[受服务方名称]

1.3.4受服务方地址:[受服务方地址]

1.4合同有效期:本合同自签订之日起生效,有效期为一年,自二零二四年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止。

2.服务内容

2.1内控制度建设服务

2.1.1

内控制度梳理:服务方将对受服务方现有的内控制度进行全面梳理,包括但不限于财务、人事、采购、销售等关键环节。

2.1.2内控制度完善:基于梳理结果,服务方将协助受服务方制定和完善内控制度,确保制度符合相关法律法规和行业规范。

2.1.3内控制度培训:服务方将为受服务方提供内控制度培训,提高员工对内控制度的认知和执行能力。

2.2内部审计人员能力提升服务

2.2.1内部审计知识培训:服务方将为受服务方内部审计人员提供专业培训,涵盖审计理论、实务操作、风险评估等方面。

2.2.2审计技能提升培训:服务方将通过案例分析、模拟演练等方式,提升受服务方内部审计人员的审计技能。

2.2.3审计实践经验交流:服务方将组织内部审计人员参加经验交流会,促进知识分享和技能提升。

3.服务目标

3.1内控制度建设目标:通过内控制度建设,使受服务方在财务、人事、采购、销售等关键环节的风险得到有效控制,提高运营效率和效益。

3.2

内部审计人员能力提升目标:通过内部审计人员能力提升服务,使受服务方内部审计人员具备独立开展审计工作的能力,为受服务方提供有效的内部审计服务。

4.服务方式

4.1内控制度建设服务方式:服务方将采取现场咨询、远程指导、文档审核等方式,为受服务方提供内控制度建设服务。

4.2内部审计人员能力提升服务方式:服务方将采用线上线下结合的培训方式,为受服务方内部审计人员提供能力提升服务。

5.服务费用

5.1内控制度建设服务费用:本合同内控制度建设服务费用为人民币[金额]元。

5.2内部审计人员能力提升服务费用:本合同内部审计人员能力提升服务费用为人民币[金额]元。

5.3费用支付方式:受服务方应在本合同签订后[天数]个工作日内,向服务方支付全部服务费用。

6.服务期限

6.1内控制度建设服务期限:内控制度建设服务期限为自合同生效之日起[天数]个工作日内完成。

6.2内部审计人员能力提升服务期限:内部审计人员能力提升服务期限为自合同生效之日起[天数]个工作日内完成。

7.服务成果验收

7.1内控制度建设成果验收:受服务方应在服务期限到期后,对服务方提供的服务成果进行验收,包括但不限于内控制

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