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HSF内部稽核控制程序
目录
HSF内部稽核控制程序(1)...................................4
一、程序概述...............................................4
二、组织架构与职责.........................................4
稽核领导小组............................................5
稽核执行小组............................................6
三、稽核范围与内容.........................................7
业务稽核................................................8
财务稽核................................................8
人力资源稽核...........................................10
合规稽核...............................................11
四、稽核流程与步骤........................................12
稽核计划制定...........................................13
稽核实施过程...........................................14
稽核结果分析与报告.....................................14
五、内部控制管理制度......................................16
内部控制管理制度概述...................................17
内部控制管理制度内容...................................17
内部控制管理制度执行与监督.............................19
六、风险管理与应对措施....................................20
风险识别与评估.........................................20
风险预警机制建立与实施.................................22
风险应对措施制定与执行效果评估.........................23
HSF内部稽核控制程序(2)..................................24
一、内容概要..............................................24
1.1目的与范围............................................25
1.2依据与原则............................................26
1.3定义与术语............................................26
二、稽核管理概述..........................................27
2.1稽核定义及重要性......................................28
2.2稽核组织架构与职责分配................................29
2.3稽核流程简介..........................................30
三、内部稽核控制程序......................................31
3.1制定稽核计划..........................................32
3.1.1计划目标设定........................................33
3.1.2计划内容确定........................................34
3.2现场检查准备..........................................35
3.2.1检查组组成与分工....................................36
3.2.2检查工具与材料准备..................................37
3.2.
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