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企业内部控制基本规范简介企业内部控制基本规范简介课堂练习
判断题:
1、现代企业管理中,例行管理靠人员调节,例外管理靠制度调节。
A、对B、错答案:b
题目解析:例行管理靠制度调节,例外管理靠人员调节。
2、内部审计机构对审计过程中发现的与内部控制相关的重大问题,有权直接向董事会及其
审计委员会报告。
A、对B、错答案:a
3、企业利润最大化是内部控制的唯一目标。
A、对B、错答案:b
题目解析:企业利润最大化是内部控制目标之一,即追求经营效果。除此之外,企业内控目
标还包括遵守法规,报表可靠性,追求经营效率等。标还包括遵守法规,报表可靠性,追求经营效率等。
4、授权审批就是指授予相关人员审批的权力。
A、对B、错答案:b
题目解析:授权审批包括两个方面:权力和相对应的责任。
5、内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实
完整,促进提高经营效率和效果,实现企业可持续发展战略。
A、对B、错答案:a
6、控制活动是确保管理层的风险应对得到执行的政策和程序。
A、对B、错答案:a
7、内部控制就是要绝对保证企业任何行为不能无端浪费,为达到这一效果,付出多大的代
价都是值得的。
A、对B、错答案:b
题目解析:内控的作用是合理保证,而非绝对保证。要考虑成本效益原则。
8、授权审批控制一般包括常规授权和特别授权。
A、对B、错答案:a
9、根据《企业内部控制基本规范》的规定,上市公司的审计委员会负责人应当由董事长担
任。
A、对B、错答案:b
10、企业文化无法掌控,所以不属于内部控制范畴。
A、对B、错答案:b
题目解析:企业文化是内部控制的一个重要内容,其不是无法掌控的。建设企业文化能更好
的起到内部控制的作用。
11、内部审计机构和财会机构应该相互制衡。
A、对B、错答案:a
单选题:
1、COSO报告的内部控制整体框架包括:
A、三个目标五个要素
B、三个目标八个要素
C、五个目标五个要素
D、五个目标八个要素答案:a
2、在内控设计中为达到控制的目的,是否控制环节越多越好?
A、是的B、否,需要看控制点是否重要
C、否,应考虑成本效益原则D、否,要看审计人员的偏好答案:c
3、下列哪个不是企业风险管理整体框架(ERM)中的目标:
A、战略B、报告C、遵循D、企业文化答案:d
4、()是对已识别的风险进行分析,建立与实际运营情况相适应的风险等级划分标准。
A、风险评估B、风险分析C、风险应对策略D、控制活动答案:b题目解析:风险分析
的定义。5、内部控制系统可以防止以下哪个情况的发生:
A、管理人员滥用职权、蓄意营私舞弊B、在未经恰当授权的情况下对第三方提供贷款担
保C、企业内部不相容职务的人员相互串通舞弊D、行使控制职能的人员素质不适应岗位
要求答案:b
6、内部设计机构对审计过程中发现的与内部控制相关的重大问题,有权直接向()报告。
A、总经理及相关部门负责人B、财会机构C、人事部D、董事会及其审计委员会答案:
d题目解析:应该是独立于管理层的、有直接仲裁权的董事会及其审计委员会。
7、信息与沟通是企业及时、准确、完整地采集和传递与内部控制相关的各种信息,并使这
些信息以适当的方式在()进行有效沟通和正确使用。
A、企业内部B、企业外部C、企业与外部之间D、企业内部,以及企业与外部之间
答案:d8、内部控制实施的主体人员是()。A、总经理B、董事会C、管理层
D、企业内部人员答案:d
题目解析:包括决策层、管理层、作业层在内的企业内部人员
9、非上市公司审计委员会负责人应该由()担任。
A、总经理B、管理层人员C、部门经理D、独立于管理层人员答案:d
题目解析:独立于管理层的人员,起到公平公正的作用。
10、()是企业及时识别、科学分析经营管理中各种不确定因素,并确定风险的应对策略。
A、内部风险B、外部风险C、风险评估D、风险分析答案:c题目解析:这是风险评估
定义。多选题:
1、内部控制缺陷包括:
A、设计缺陷B、人为缺陷C、运行缺陷D、舞弊缺陷答案:ac
2、我国企业内部控制规范体系包括:
A、内部控制基本规范
B、内部控制应用指引
C、内部控制评价指引
D、内部控制鉴证指引
答案:abcd
3、财产保护控制一般包括()。
A、财产记录
B、
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