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- 2025-02-27 发布于江苏
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内部审计合同
合同编号:__________
甲方(委托方):
公司名称:____________________
地址:_________________________
联系方式:____________________
地址:____________________
乙方(受托方):
公司名称:____________________
地址:_________________________
联系方式:____________________
地址:____________________
第一章定义与术语
1.1本合同中,以下术语具有以下含义:
1.1.1“甲方”指委托方,即合同甲方所述的公司。
1.1.2“乙方”指受托方,即合同乙方所述的公司。
1.1.3“审计工作”指甲方委托乙方进行的内部审计工作。
1.1.4“审计报告”指乙方在完成审计工作后编制的审计报告。
第二章审计范围与目标
2.1审计范围
2.1.1审计范围包括甲方公司的财务报表、内部控制、风险管理等方面。
2.1.2审计范围还包括对甲方公司的业务流程、运营效率和合规性的评估。
2.2审计目标
2.2.1保证甲方公司的财务报表真实、准确、完整。
2.2.2评估甲方公司的内部控制和风险管理体系的有效性。
2.2.3提供改进建议,帮助甲方公司优化业务流程和提高运营效率。
第三章审计期限
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