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第5单元项目5.1总账系统期末业务处理
项目5.1总账系统期末业务处理【项目目标】◆理解期末处理包含的主要内容◆理解转账定义的原理◆掌握转账定义的操作方法◆掌握转账生成凭证的操作方法◆掌握总账对账、结账、反结账的操作方法
5.1.1自动转账定义与生成自动转账1.转账定义转账定义是把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式预先设置成凭证模板,即自动转账分录,待需要转账时调用相应的自动转账分录生成凭证即可。(1)自定义转账设置自定义转账是适用范围最大的一种转账方式,可以完成的转账业务主要有:“费用分配”的结转,如:工资分配等“费用分摊”的结转,如:制造费用等“税金计算”的结转,如:增值税等“提取各项费用”的结转,如:提取福利费等各项辅助核算的结转。
5.1.1自动转账定义与生成(2)对应结转设置对应结转不仅进行两个科目一对一结转,还提供科目的一对多结转功能,对应结转的科目可为上级科目,但其下级科目的科目结构必须一致(相同明细科目),如有辅助核算,则两个科目的辅助账类也必须一一对应。(3)销售成本结转设置成本结转功能,是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。单击【总账】菜单下的【期末】\【转账定义】\【销售成本结转】,打开销售成本结转设置窗口。
项目5.1总账系统期末业务处理(4)汇兑损益结转设置单击【总账】菜单下的【期末】\【转账定义】\【汇兑损益】,打开汇兑损益结转设置窗口,录入凭证类别、汇兑损益入账科目。单击【确定】。
项目5.1总账系统期末业务处理(5)期间损益结转执行【期末】\【转账定义】\【期间损益】命令,进入【期间损益结转设置】窗口。选择凭证类别“转账凭证”,本年利润科目“4103”,单击【确定】。
5.1.1自动转账定义与生成2.转账生成(1)执行【期末】\【转账生成】命令,进入【转账生成】窗口。(2)选择“自定义转账”,选择“Y”结转单击【确定】,生成转账凭证。(3)单击【保存】。按此方法,转账生成其他记账凭证。
5.1.1自动转账定义与生成提示:(1)由于转账凭证中定义的公式基本上取自账簿,因此,在进行月末转账之前,必须将所有未记账凭证全部记账;否则,生成的转账凭证中的数据就可能不准确。特别是对于一组相关转账分录,必须按顺序依次进行转账生成、审核、记账。(2)根据需要,选择生成结转方式、结转月份及需要结转的转账凭证,系统在进行结转计算后显示将要生成的凭证,确认无误后,将生成的凭证追加到未记账凭证中。(3)结转月份为当前会计月,且每月只结转一次。在生成结转凭证时,要注意操作日期,一般在月末进行。??
5.1.2总账对账与期末结账1.录入银行对账单(1)在总账管理系统,执行【出纳】\【银行对账】\【银行对账单】命令,打开【银行科目选择】窗口。(2)选择科目“100201”,单击【确定】,进入【银行对账单】窗口。(3)单击【增加】按钮,输入银行对账单数据,单击【保存】。
5.1.2总账对账与期末结账2.银行对账(1)执行【出纳】\【银行对账】\【银行对账】命令,打开【银行科目选择】窗口。(2)选择科目“100201”,单击【确定】,进入【银行对账】窗口。(3)单击【对账】按钮,打开【自动对账】窗口。输入截止日期“2019-01-31”,其他默认,单击【确定】,显示自动对账结果。(4)也可以选择手工对账,在【银行对账】窗口,对于一些应勾对而未勾兑上的账项,可分别双击“两清”栏,直接进行手工调整。手工对账的标志为Y,以区别自动对账标志。
5.1.2总账对账与期末结账3.余额调节表查询(1)执行【出纳】\【银行对账】\【余额调节表查询】命令,进入【银行存款余额调节表查询】窗口。(2)选中要查看的科目,双击打开查看。
5.1.2总账对账与期末结账4.总账对账(1)在总账管理系统,执行【期末】\【对账】命令,进入【对账】窗口。(2)选择要对账的月份“2019-01”。单击【对账】,开始自动对账,并显示自动对账结果。
5.1.2总账对账与期末结账5.结账(1)在总账管理系统,执行【期末】\【结账】命令,进入【结账】窗口。(2)单击选择要结账月份“2019-01”,单击【下一步】。(3)单击【对账】按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。(4)单击【下一步】,系统显示“2019年01月工作报告”。(5)查看工作报告后,单击【下一步】,再单击【结账】按钮,若符合结账要求,系统将进行结账。否则不予结账。提示:结账后除查询外,不得再对本月业务进行任何操作。结账未通过检查,不能结账,也可能因为其他模块比如“应收应付模块未结账”造成的。如果因某种原因而取消本月结账,需要账套主管在“结账”界面选择取消结账的月份,按Ctrl+Sh
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