- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内部审计高质量发展论坛
一、主题/概述
内部审计高质量发展论坛旨在探讨内部审计在新时代背景下的高质量发展路径。论坛聚焦内部审计的理论创新、实践探索和未来趋势,邀请业内专家、学者和实践者共同交流,以期为我国内部审计事业的发展提供有益的借鉴和启示。本次论坛将围绕内部审计的职能定位、风险管理体系、质量控制、数字化转型等方面展开深入讨论,旨在推动内部审计工作与国家治理体系和治理能力现代化相适应,为我国经济社会发展贡献力量。
二、主要内容
1.小内部审计高质量发展路径探讨
内部审计职能定位与创新发展
内部审计风险管理体系构建
内部审计质量控制与提升
内部审计数字化转型与智能化应用
2.编号或项目符号:
1.内部审计职能定位与创新发展
内部审计在新时代背景下的职能拓展
内部审计与企业战略目标的融合
内部审计与企业风险管理体系的协同
2.内部审计风险管理体系构建
风险管理理念在内部审计中的应用
风险评估与识别的方法与工具
风险应对与控制策略
3.内部审计质量控制与提升
内部审计质量控制体系构建
内部审计质量评价标准与方法
内部审计质量改进措施
4.内部审计数字化转型与智能化应用
内部审计数字化转型趋势
内部审计信息化建设与安全保障
3.详细解释:
1.内部审计职能定位与创新发展
内部审计在新时代背景下,应从传统的财务审计向全面风险管理、内部控制、合规性审计等方向发展,以更好地服务于企业战略目标的实现。
内部审计应与企业风险管理体系深度融合,通过风险评估、风险识别和风险应对等环节,为企业提供有效的风险管理建议。
2.内部审计风险管理体系构建
风险管理理念在内部审计中的应用,要求内部审计人员具备全面的风险管理意识,能够识别、评估和应对各类风险。
风险评估与识别的方法与工具包括:SWOT分析、PEST分析、情景分析法等,通过这些方法可以全面、系统地识别企业面临的风险。
风险应对与控制策略包括:风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等,内部审计人员应根据企业实际情况选择合适的策略。
3.内部审计质量控制与提升
内部审计质量控制体系构建,包括内部审计人员素质、审计程序、审计方法、审计报告等方面的质量控制。
内部审计质量评价标准与方法,如:审计质量标准、审计质量评价体系等,通过这些标准和方法对内部审计质量进行评价。
内部审计质量改进措施,如:加强内部审计人员培训、优化审计程序、提高审计方法等,以提高内部审计质量。
4.内部审计数字化转型与智能化应用
内部审计数字化转型趋势,要求内部审计人员具备信息化素养,能够熟练运用信息技术进行审计工作。
内部审计信息化建设与安全保障,包括:信息系统安全、数据安全、网络安全等方面,确保内部审计工作的顺利进行。
三、摘要或结论
内部审计高质量发展论坛围绕内部审计的职能定位、风险管理体系、质量控制、数字化转型等方面展开深入讨论,为我国内部审计事业的发展提供了有益的借鉴和启示。通过本次论坛,我们认识到内部审计在新时代背景下应不断创新、拓展职能,以更好地服务于企业战略目标的实现,为我国经济社会发展贡献力量。
四、问题与反思
①如何更好地将内部审计与企业战略目标相结合?
②如何提高内部审计人员的信息化素养,以适应数字化转型趋势?
③如何加强内部审计质量控制,确保审计工作的有效性和可靠性?
1.,.内部审计理论与实践[M].北京:中国财政经济出版社,2018.
2.,赵六.内部审计风险管理体系研究[J].审计研究,2019(2):4550.
3.孙七,周八.内部审计数字化转型研究[J].审计与经济研究,2020(3):7882.
您可能关注的文档
- 2023年精神病医院项目规划设计方案.docx
- 2023年牟平区第二学期期中质量检测英语.docx
- 2023年软考数据库系统工程师.docx
- G103.1工业厂房钢筋混凝土标准构件.docx
- g444-2023建筑灭火器配置验收及检查规范.docx
- GA185-2014《火灾损失统计方法》.docx
- NOC大赛加码未来小学低年级组图形化初赛.docx
- NXZ24中心传动浓缩机技术规格书.docx
- PANASONIC贴片机NPM-D3控制接线图.docx
- PF-1210反击式破碎机毕业论文.docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(夺分金卷).docx
- 医院医疗综合楼改扩建工程申请报告.docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(完整版).docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(实用).docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(最新).docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(名师推荐).docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(b卷).docx
- 《羊链球菌病的防治技术规程》.pdf
- 山东省德州市优高十校联考 2024-2025 学年高三下学期 4 月月考英语试题.docx
- 高校教师资格证之《高等教育心理学》考试黑钻押题及参考答案详解(a卷).docx
文档评论(0)