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2025年医院内审笔试试题及答案.docx

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医院内审笔试试题及答案

姓名:____________________

一、选择题(每题2分,共20分)

1.医院内审的主要目的是:

A.提高医院管理水平

B.保障医院财务安全

C.促进医院业务发展

D.以上都是

2.医院内审的依据主要包括:

A.国家法律法规

B.医院规章制度

C.医疗卫生行业标准

D.以上都是

3.医院内审的程序包括:

A.确定审计目标

B.制定审计方案

C.实施审计

D.编制审计报告

E.以上都是

4.医院内审的审计对象包括:

A.医院财务状况

B.医院业务活动

C.医院内部控制

D.以上都是

5.医院内审的审计方法包括:

A.调查法

B.检查法

C.分析法

D.以上都是

6.医院内审的审计报告应包括以下内容:

A.审计目的和依据

B.审计范围和内容

C.审计发现的问题

D.审计意见和建议

E.以上都是

7.医院内审的审计报告应由以下人员签署:

A.审计组长

B.审计组成员

C.审计部门负责人

D.医院院长

E.以上都是

8.医院内审的审计报告应及时报送:

A.医院董事会

B.医院监事会

C.医院管理层

D.医院全体员工

E.以上都是

9.医院内审的审计结果应公开:

A.医院内部

B.医院外部

C.社会公众

D.以上都是

10.医院内审的审计周期一般为:

A.每年一次

B.每半年一次

C.每季度一次

D.以上都是

二、判断题(每题2分,共10分)

1.医院内审是医院自我监督的重要手段。()

2.医院内审的审计对象仅限于医院财务状况。()

3.医院内审的审计报告应由审计部门负责人签署。()

4.医院内审的审计结果应保密。()

5.医院内审的审计周期可根据实际情况进行调整。()

6.医院内审的审计报告应提交给医院董事会。()

7.医院内审的审计方法主要包括调查法、检查法和分析法。()

8.医院内审的审计结果应向社会公众公开。()

9.医院内审的审计对象包括医院内部控制。()

10.医院内审的审计报告应由审计组长签署。()

四、简答题(每题5分,共20分)

1.简述医院内审的作用。

2.简述医院内审的原则。

3.简述医院内审的审计程序。

4.简述医院内审的审计方法。

五、论述题(10分)

论述医院内审在医院管理中的重要性。

六、案例分析题(15分)

某医院在年度内审中发现,医院财务部门存在以下问题:1)部分财务凭证填写不规范;2)部分财务支出缺乏有效审批;3)财务报表编制不准确。请根据以上情况,分析医院内审发现的问题,并提出相应的改进措施。

试卷答案如下:

一、选择题(每题2分,共20分)

1.D

解析思路:医院内审旨在提高管理水平、保障财务安全、促进业务发展,因此选D。

2.D

解析思路:医院内审的依据包括国家法律法规、医院规章制度和医疗卫生行业标准,因此选D。

3.E

解析思路:医院内审的程序包括确定审计目标、制定审计方案、实施审计和编制审计报告,因此选E。

4.D

解析思路:医院内审的审计对象包括财务状况、业务活动和内部控制,因此选D。

5.D

解析思路:医院内审的审计方法包括调查法、检查法和分析法,因此选D。

6.E

解析思路:审计报告应包括审计目的和依据、审计范围和内容、审计发现的问题、审计意见和建议,因此选E。

7.E

解析思路:审计报告应由审计组长、审计组成员、审计部门负责人和医院院长签署,因此选E。

8.A

解析思路:审计报告应及时报送医院董事会,因此选A。

9.D

解析思路:审计结果应公开于医院内部、医院外部和社会公众,因此选D。

10.A

解析思路:医院内审的审计周期一般为每年一次,因此选A。

二、判断题(每题2分,共10分)

1.√

解析思路:医院内审是医院自我监督的重要手段,有助于提高医院管理水平。

2.×

解析思路:医院内审的审计对象不仅限于财务状况,还包括业务活动和内部控制。

3.√

解析思路:审计报告应由审计部门负责人签署,以确保报告的权威性和准确性。

4.×

解析思路:审计结果应公开,以便管理层和相关部门了解审计情况,采取措施改进。

5.√

解析思路:审计周期可根据实际情况进行调整,以确保审计工作的有效性。

6.√

解析思路:审计报告应提交给医院董事会,以便董事会了解审计情况。

7.√

解析思路:医院内审的审计方法主要包括调查法、检查法和分析法。

8.×

解析思路:审计结果应公开于医院内部,但不必向社会公众公开。

9.√

解析思路:医院内审的审计对象包括医院内部控制。

10.√

解析思路:审计报告应由审计组长签署,以确保报告的权威性和准确性。

四、简答题(每题5分,共20分)

1.医院

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