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PPAP审核报告&审核要点检查表.pdf

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PPAP审核报告

审核员审核时间

被审核产品名称/

产品号

审核涉及的工序

审核背景

审核依据

审核结论

理由

参与审核人员

公司姓名职务隶属部门

编制/日期:批准/日期:

审核要点检查表

一、资料和数据的控制(顾客要求)

评估结论

条款审核提问审核要点/说明记录的细节

(符合/待改进/不可接受)

1.核实供应商转化的产品图纸是否与顾客提供的

原图保持一致,且为最新有效。

2.核查供应商收到顾客有关产品的所有相关技术

是否对顾客的要求充分识别,并实施有标准、技术任务书及产品的关键特性清单为最新

1.1

效的文件管理?版本。产品关键特性清单是否获得顾客签字确认

3.供应商是否已获得顾客产品(试验项目:材料

、功能、尺寸)认可计划清单,且是被固化确认

版本。《若有》

是否有顾客指定的特殊特性项目?如核查供应商正式化的图纸、过程流程图、控制计

1.2有,是否用顾客指定符号或本公司相应划,P-FMEA,检验/作业指导书等是否把产品特殊

的符号?特性要求纳入并标识。

[要点:顾客要求,各生产工序,也包括供方的,重要

参数/重要特性,法规要求,装车尺寸,材料,可追溯

是否根据顾客要求对过程P-FMEA进行分

性,环保要求,运输(内部/外部),针对生产过程特

1.3析?且在项目过程中补充更新?已确定

定的措施.]

的措施是否已落实?

查:过程P-FMEA分析工序并与过程流程图、控制

计划保持一致。

[要点:顾客要求,成本,进度表(策划认可/采购认

可,更改停止,样件(样车)/试生产,批量生产起

始),资源调查,目标值确定与定期向企业领导汇

是否具有产品开发计划(大日程表),

1.4报,项目小组建立.]

并遵守目标值?

查:1.顾客要求汇总表;

2.开发进度表;

3.项目小组的建立

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