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审计资料-离任(任中)经济责任审计意见.pdfVIP

审计资料-离任(任中)经济责任审计意见.pdf

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XX(集团)有限公司合审管理部文件

合审发〔20XX〕XX号

XX集团公司合审管理部关于印发

《关于公司同志离任/任中经济

责任的审计意见》的通知

集团公司党委组织部/公司:

(受贵部委托,)根据《XX(集团)有限公司所属投资企业

经济责任审计实施办法》相关规定,集团公司合审管理部委托审

计中心派出审计组于20XX年XX月XX日至XX月XX日,对

同志自20XX年XX月至XX年XX月担任公司(以下

简称“公司”)职务期间经济责任履行情况进行了

审计。在审计过程中,根据工作需要,查阅了同志提交的

述职报告和相关文件资料。公司对其提供审计资料的真实

-1-

性、完整性负责,并对此作出书面承诺。现根据审计报告出具以

下审计意见:

一、被审计单位基本情况

公司历史沿革、注册资本金、股东、营业范围。

截至20XX年XX月末,公司资产总额万元,负债总

额万元,所有者权益合计万元,对外投资企业家,

下设个职能部门,员工人数人。

二、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

20XX年XX月至XX年XX月期间,同志任公

司,主要负责:,分管部。同志在履

行经济责任方面主要做了以下工作:

从审计情况看,同志任职期间,能够,较好的

履行了经济责任。在本次审计范围内,未发现同志在国有

资产管理分配和使用中存在违反廉洁从业规定的问题。

三、审计发现问题/其他需要关注的情况

(一)

(二)

四、以往审计发现问题的整改情况。

本次审计跟踪公司审计问题共计项,跟踪情况如下:

问题

审计问题后续跟踪情况认定结果

出处

整改完/整改中/

-2-

未整改

五、审计建议

(一)

(二)

根据《XX(集团)有限公司审计发现问题整改实施办法》的

规定,同志和公司应切实抓好审计发现问题的整改,

并在收到审计报告之日起60日内将整改结果书面报告集团公司

内部审计机构。内部审计机构将对审计发现问题的整改情况进行

监督检查,对推动整改工作不力的单位进行约谈,对整改超期情

况进行考核,对久拖不改、虚假整改问题进行移送处理。

附件1:主要考核指标完成情况

附件2:任期内经营情况

附件3:对外投资情况

附件4:履职待遇和业务支出情况

附件5:审计发

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