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公司差旅费报销管理制度及流程.pdf

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公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率

,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所

需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。

2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”,

填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财

负责人审核,总经理审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费

用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费

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