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内部工程审计岗位职责〔共6篇〕
第1篇:内部审计岗位职责
一、审计监察中心职那么
1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进展评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见,及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计工程施行,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询效劳。
7、对本部门内部档案资料的平安、完好、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违背国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理破绽等问题,及时提出改良建议。
9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。
10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门
员工的管理和考核。
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进展管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等,并详细负责施行。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的施行,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。
四、审计监察中心审计员岗位职责
1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的施行,并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守机密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务程度。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
第2篇:内部审计岗位职责
内部审计岗位职责XXXX餐饮文件岗位职责内部审计岗位职责内部审计岗位职责职位名称根本信息所属部门职位概述财务部直接下级内部审计直接上级财务经理负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。学专历业中专以上审计及其相关专业2年以上相关工作经历熟悉企业会计账务处理流程,纯熟操作财务及office软件。工作认真负责,原那么性强。任职资格工作经历才能素质操作技能1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。工作权限2、对审计涉及事项有审计权、处分建议权。职职责一重要经济合同审计工作1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。2(根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。3(审核加盟合
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