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册会计师审计知识试题及答案
姓名:____________________
一、单项选择题(每题1分,共20分)
1.下列哪项不是审计的基本原则?
A.独立性
B.公正性
C.竞争性
D.客观性
2.审计的目的是什么?
A.确保企业财务报表的真实性
B.检查企业的内部控制制度
C.评估企业的财务状况
D.以上都是
3.下列哪项不是审计师的主要职责?
A.审查企业财务报表
B.评估企业内部控制制度
C.指导企业财务工作
D.提供咨询服务
4.审计报告的主要使用者是谁?
A.企业内部管理人员
B.股东和投资者
C.税务部门
D.以上都是
5.下列哪项不是审计风险?
A.审计师对财务报表的审计风险
B.财务报表的编制风险
C.审计师对内部控制制度的评估风险
D.财务报表的真实性风险
6.下列哪项不是审计师的专业技能?
A.会计知识
B.审计知识
C.财务分析能力
D.营销技巧
7.审计报告的基本内容是什么?
A.审计师声明
B.审计意见
C.审计程序和方法
D.以上都是
8.下列哪项不是审计师职业道德的要求?
A.独立性
B.公正性
C.保守秘密
D.追求经济效益
9.下列哪项不是审计报告的类型?
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝发表意见
D.无条件报告
10.审计师在审计过程中,应遵循的审计准则是什么?
A.企业会计准则
B.审计准则
C.税法
D.以上都是
11.审计师在审计过程中,应遵循的审计程序是什么?
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.以上都是
12.审计师在审计过程中,应如何处理审计发现的问题?
A.直接向管理层报告
B.向董事会报告
C.向审计委员会报告
D.向注册会计师协会报告
13.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的审计程序?
A.确定审计范围
B.确定审计程序
C.审计实施
D.审计总结
14.审计师在审计过程中,应如何确定审计证据?
A.审计师自行收集
B.从企业获取
C.从第三方获取
D.以上都是
15.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的内部控制要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
16.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的内部控制目标?
A.确保财务报表的真实性
B.确保企业资产的安全
C.确保企业运营效率
D.确保企业合规性
17.审计师在审计过程中,应如何确定审计意见?
A.根据审计证据
B.根据审计程序
C.根据审计准则
D.以上都是
18.审计师在审计过程中,应如何处理审计意见?
A.直接向管理层报告
B.向董事会报告
C.向审计委员会报告
D.向注册会计师协会报告
19.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?
A.独立性
B.公正性
C.保守秘密
D.追求经济效益
20.审计师在审计过程中,应如何处理审计风险?
A.风险评估
B.风险控制
C.风险报告
D.以上都是
二、多项选择题(每题3分,共15分)
1.审计的目的是什么?
A.确保企业财务报表的真实性
B.检查企业的内部控制制度
C.评估企业的财务状况
D.提高企业经营管理水平
2.审计师的主要职责有哪些?
A.审查企业财务报表
B.评估企业内部控制制度
C.指导企业财务工作
D.提供咨询服务
3.审计报告的主要使用者有哪些?
A.企业内部管理人员
B.股东和投资者
C.税务部门
D.媒体
4.审计师在审计过程中,应遵循的审计准则有哪些?
A.独立性
B.公正性
C.保守秘密
D.追求经济效益
5.审计师在审计过程中,应关注的内部控制要素有哪些?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
三、判断题(每题2分,共10分)
1.审计是指对企业财务报表的审查和评价。()
2.审计师在审计过程中,应保持独立性。()
3.审计报告是审计师对企业财务状况和经营成果的评价。()
4.审计师在审计过程中,应遵循审计准则。()
5.审计师在审计过程中,应关注企业的内部控制制度。()
6.审计师在审计过程中,应关注企业的风险状况。()
7.审计师在审计过程中,应关注企业的合规性。()
8.审计师在审计过程中,应关注企业的社会责任。()
9.审计师在审计过程中,应关注企业的可持续发展。()
10.审计师在审计过程中,应关注企业的社会责任。()
四、简答题(每题10分,共25分)
1.题目:简述审计师在审计过程中应如何评估企业的内部控制制度。
答案:审计师在评估企业
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