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二零二五年度国有企业绩效审计合同.docxVIP

二零二五年度国有企业绩效审计合同.docx

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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二零二五年度国有企业绩效审计合同

合同目录

第一章合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同双方

1.4合同期限

1.5合同金额

1.6合同性质

1.7合同附件

第二章审计范围与内容

2.1审计单位

2.2审计项目

2.3审计周期

2.4审计方法

2.5审计报告要求

第三章审计人员

3.1审计团队组成

3.2审计人员资质

3.3审计人员职责

3.4审计人员考核

3.5审计人员保密义务

第四章审计程序

4.1审计计划

4.2审计实施

4.3审计报告

4.4审计整改

4.5审计验收

第五章审计费用

5.1审计费用组成

5.2审计费用支付方式

5.3审计费用结算

5.4审计费用调整

第六章违约责任

6.1违约情形

6.2违约责任

6.3违约赔偿

6.4违约争议解决

第七章合同解除

7.1合同解除条件

7.2合同解除程序

7.3合同解除后果

第八章合同终止

8.1合同终止条件

8.2合同终止程序

8.3合同终止后果

第九章合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

第十章合同附件

10.1审计计划书

10.2审计合同签订日期

10.3审计人员名单

10.4其他附件

第十一章合同签署

11.1合同签署日期

11.2合同签署地点

11.3合同签署代表

第十二章合同备案

12.1合同备案机关

12.2合同备案程序

12.3合同备案时间

第十三章合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效时间

13.3合同生效方式

第十四章合同其他事项

14.1合同未尽事宜

14.2合同修改

14.3合同解释

14.4合同附件效力

合同编号2025HGDJY

第一章合同概述

1.1合同背景

本合同依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及相关法律法规,为规范国有企业绩效审计行为,提高审计质量,明确审计双方的权利和义务,特订立本合同。

1.2合同目的

本合同旨在通过绩效审计,对国有企业二零二五年度的经营管理和财务状况进行全面、客观、公正的评价,促进国有企业提高经营管理水平,加强内部控制,实现国有资产保值增值。

1.3合同双方

甲方:[国有企业名称]

乙方:[审计机构名称]

1.4合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度绩效审计报告提交之日止。

1.5合同金额

本合同审计费用为人民币[金额]元。

1.6合同性质

本合同为委托审计合同。

1.7合同附件

本合同附件包括但不限于:审计计划书、审计人员名单、审计费用结算单等。

第二章审计范围与内容

2.1审计单位

本合同审计单位为甲方。

2.2审计项目

本合同审计项目包括但不限于:财务报表审计、内部控制审计、经济责任审计等。

2.3审计周期

本合同审计周期为二零二五年度。

2.4审计方法

本合同审计方法包括但不限于:查阅文件、访谈、现场观察、数据分析等。

2.5审计报告要求

审计报告应客观、公正、全面地反映审计结果,并提出改进建议。

第三章审计人员

3.1审计团队组成

审计团队由乙方指派具有相应资质的审计人员组成。

3.2审计人员资质

审计人员应具备国家规定的审计资格。

3.3审计人员职责

审计人员应按照审计规范和程序,独立、客观、公正地开展审计工作。

3.4审计人员考核

乙方对审计人员的工作进行定期考核,考核结果作为审计费用结算的依据。

3.5审计人员保密义务

审计人员应保守甲方的商业秘密和业务信息。

第四章审计程序

4.1审计计划

乙方应在合同签订后[时间]内提交审计计划书。

4.2审计实施

乙方应按照审计计划书开展审计工作。

4.3审计报告

乙方应在审计完成后[时间]内提交审计报告。

4.4审计整改

甲方应根据审计报告提出的问题进行整改。

4.5审计验收

审计报告提交后,甲方应在[时间]内完成审计验收。

第五章审计费用

5.1审计费用组成

审计费用包括但不限于:审计人员费用、差旅费用、资料费等。

5.2审计费用支付方式

审计费用按审计计划书约定分期支付。

5.3审计费用结算

审计费用结算以审计报告提交为准。

5.4审计费用调整

如因甲方原因导致审计工作延期,乙方有权调整审计费用。

第六章违约责任

6.1违约情形

包括但不限于:乙方未按时提交审计报告、甲方未按时支付审计费用等。

6.2违约责任

违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支

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