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高新技术企业内部控制咨询2024年度.docxVIP

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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方:XXX

乙方:XXX

PERSONAL

RESUME

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高新技术企业内部控制咨询2024年度1

本合同目录一览

第一条咨询范围与服务内容

1.1高新技术企业内部控制体系建设

1.2内部控制制度设计与优化

1.3内部控制流程梳理与改进

1.4内部控制风险评估与应对

1.5内部控制培训与指导

第二条合同期限

2.1本合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止

第三条双方权利与义务

3.1咨询方的权利与义务

3.1.1提供专业咨询服务,按照约定完成内部控制体系建设等工作

3.1.2保证提供的咨询成果符合国家法律法规及行业标准

3.1.3对高新技术企业内部控制事项进行保密

3.2委托方的权利与义务

3.2.1按照约定支付咨询费用

3.2.2配合咨询方开展内部控制相关工作

3.2.3提供高新技术企业相关资料,确保真实性、准确性、完整性

第四条咨询费用

4.1咨询费用为人民币万元整

4.2咨询费用支付方式及时间按照双方约定执行

第五条咨询成果交付

5.1咨询方应在合同到期日前完成内部控制体系建设等各项工作

5.2咨询成果以书面文件形式交付,包括内部控制制度、流程、风险评估报告等

第六条保密条款

6.1双方对在合作过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密

6.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任

7.2违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决

8.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第九条合同的变更与解除

9.1合同的变更或解除需双方协商一致,并签订书面协议

9.2合同变更或解除后,双方应按照约定办理相关手续,互相退还已收款项

第十条合同的生效、解除和终止

10.1本合同自双方签字或盖章之日起生效

10.2在合同有效期内,如双方同意提前终止合同,应签订书面协议

10.3合同期满或双方约定的终止条件出现时,本合同自动终止

第十一条附则

11.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力

第十二条合同签订地

本合同签订地为中华人民共和国省市

第十三条联系方式

甲乙双方应确保在合同有效期内双方联系信息的准确性,如有变更,应及时通知对方

第十四条其他约定

14.1双方同意按照本合同的约定履行各自的权利和义务

14.2本合同自双方签字或盖章之日起生效,取代了双方之前所有的口头或书面约定

第一部分:合同如下:

第一条咨询范围与服务内容

1.1高新技术企业内部控制体系建设

1.1.1咨询方应根据委托方的实际情况,制定内部控制体系建设方案,并协助委托方实施

1.1.2咨询方应提供内部控制制度建设的指导,包括内部控制制度的制定、修订及实施

1.1.3咨询方应协助委托方建立内部控制组织架构,明确内部控制职责和权限

1.1.4咨询方应根据委托方的业务特点,制定内部控制流程,并协助委托方实施

1.1.5咨询方应对内部控制制度的执行情况进行监督和评价,并提出改进意见

1.2内部控制制度设计与优化

1.2.1咨询方应根据委托方的业务特点和内部控制要求,设计内部控制制度

1.2.2咨询方应对内部控制制度进行优化,提高内部控制的有效性和效率

1.2.3咨询方应协助委托方实施内部控制制度,并对实施情况进行监督和评价

1.3内部控制流程梳理与改进

1.3.1咨询方应根据委托方的业务流程,梳理内部控制流程,并协助委托方实施

1.3.2咨询方应对内部控制流程进行改进,提高内部控制的有效性和效率

1.3.3咨询方应协助委托方实施内部控制流程,并对实施情况进行监督和评价

1.4内部控制风险评估与应对

1.4.1咨询方应协助委托方进行内部控制风险评估,识别和分析内部控制风险

1.4.2

咨询方应根据内部控制风险评估结果,提出内部控制风险应对措施

1.4.3咨询方应协助委托方实施内部控制风险应对措施,并对实施情况进行监督和评价

1.5内部控制培训与指导

1.5.1咨询方应为委托方提供内部控制培训,提高委托方员工的内部控制意识和能力

1.5.2咨询方应根据委托方的业务特点,制定内部控制指导手册,并提供指导

1.5.3咨询方应定期对委托方的内部控制情况进行检查,并提供改进建议

第二条合同期

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