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2025年大学试题(法学)-审计法考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
第I卷
一.参考题库(共80题)
1.注册会计师在执行商定程序业务中,不需要为了获取额外的证据,在委托范围之外执行额外的程序。
2.如果注册会计师无法取得充分且适当的审计证据,则可视情况发表保留意见,否定意见或无法表示意见。
3.审计机关之间对审计管辖范围有争议的,有权确定的机关是()
A、其共同的行政首长
B、国家审计署
C、其共同的上级人民政府
D、其共同的上级审计机关
4.客观性被认为是审计人员的灵魂
5.审计机关拟向社会公布对上市公司的审计、专项审计调查结果的,应当在7日前将拟公布的内容告知上市公司。
6.经县级以上人民政府审计机关负责人批准延长,审计机关封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产的期限最长不超过()天。
A、5
B、7
C、10
D、14
7.上级审计机关认为下级审计机关作出的审计决定违反国家有关规定的,可以责成下级审计机关予以变更或者撤销,必要时也可以直接作出变更或者撤销的决定。
8.审计机关对被审计单位在金融机构的有关存款需要予以冻结的,应当向()提出申请。
A、检察院
B、人民法院
C、公安机关
D、金融机构
9.一般而言,审计人员可通过实施控制测试,直接为认定层次获取充分、适当的审计证据,进而得出审计结论。
10.验资报告的说明段应说明()
11.内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当考虑舞?弊行为的严重程度,并出具相应的审计报告。对舞弊行为程?度的考虑一般包括()
A、性质和特征两方面
B、性质和金额两方面
C、涉及人员和金额两方面
D、性质和涉及人员两方面
12.关于审计组未将甲公司产品成本核算纳入此次审计范围的做法。下列说法正确的有()
A、这种做法不对,甲公司产品成本总额大且核算非常复杂,应该将其纳入此次审计范围
B、这种做法加大了审计的风险
13.在评估认定层次重大错报风险时,如果预期控制的运行是有效的,则审计人员不必实施实质性程序,只须实施控制测试。
14.内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
A、目的
B、内容
C、范围
D、性质
15.审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督。
16.对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活?动不包括()
A、信息安全管理
B、系统变更管理
C、系统开发和采购管理
D、系统设计管理
17.合伙制包括下列哪些选项()
A、普通合伙制
B、有限合伙制
C、有限责任合伙制
18.审计工作底稿中可以使用各种(),但应当注明含义并保?持前后一致。
A、审计记号
B、审计图表
C、审计公式
D、审计标识
19.地方各级审计机关副职负责人的任免,可以不事先征求上一级审计机关的意见。
20.国有的金融机构和企业事业组织的财务收支不需要接受审计监督。
21.在世界范围内,有立法式、司法式、行政式和独立式四中国家审计机关的设置形式,我国目前实行的是立法式组织模式。
22.下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()
A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。
B、管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。
C、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。
D、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。
23.下列关于内部审计质量控制的表述,错误的是()
A、内部审计质量控制是内部审计机构为保证审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的制度、程序和方法。
B、内部审计质量控制是其他组织对内部审计的制约与控制。
C、内部审计质量控制可以分为机构质量控制和项目质量控制。
D、内部审计机构质量控制需要考虑成本效益原则。
24.审计机关和审计人员办理审计事项,应当()。
A、客观公正
B、实事求是
C、廉洁奉公
D、保守秘密
25.经济监督系统由诸多具体的经济监督形式所构成的,这些具体的经
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