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组织结构与内部审计流程管理
目录
组织结构与内部审计流程管理(1)............................4
内容综述................................................4
1.1研究背景与意义.........................................4
1.2研究目标与内容.........................................5
1.3研究方法与数据来源.....................................6
组织结构概述............................................7
2.1组织结构的定义与分类...................................8
2.2组织结构的影响因素....................................10
2.3组织结构的优化策略....................................10
内部审计流程概述.......................................11
3.1内部审计的定义与目的..................................12
3.2内部审计的流程框架....................................13
3.3内部审计的主要职责....................................14
组织结构与内部审计的关系...............................16
4.1组织结构对内部审计的影响..............................17
4.2内部审计对组织结构的作用..............................18
4.3组织结构优化与内部审计的互动..........................19
内部审计流程管理.......................................21
5.1内部审计流程的设计与实施..............................22
5.1.1审计计划的制定......................................23
5.1.2审计执行的方法......................................24
5.1.3审计报告的撰写与提交................................25
5.2内部审计流程的监控与评估..............................26
5.2.1审计流程的监控机制..................................27
5.2.2审计结果的评估方法..................................28
5.2.3审计流程的持续改进..................................29
案例分析...............................................30
6.1国内外典型案例介绍....................................32
6.2案例对比分析..........................................33
6.3案例启示与借鉴........................................33
结论与建议.............................................34
7.1研究总结..............................................35
7.2政策建议..............................................36
7.3未来研究方向..........................................39
组织结构与内部审计流程管理(2)...........................40
内容描述...............................................40
1.1研究背景与意义........................................41
1.2研究内容与目标........................................42
1.3研究方法与结构安
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