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组织结构与内部审计流程管理.docxVIP

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组织结构与内部审计流程管理

目录

组织结构与内部审计流程管理(1)............................4

内容综述................................................4

1.1研究背景与意义.........................................4

1.2研究目标与内容.........................................5

1.3研究方法与数据来源.....................................6

组织结构概述............................................7

2.1组织结构的定义与分类...................................8

2.2组织结构的影响因素....................................10

2.3组织结构的优化策略....................................10

内部审计流程概述.......................................11

3.1内部审计的定义与目的..................................12

3.2内部审计的流程框架....................................13

3.3内部审计的主要职责....................................14

组织结构与内部审计的关系...............................16

4.1组织结构对内部审计的影响..............................17

4.2内部审计对组织结构的作用..............................18

4.3组织结构优化与内部审计的互动..........................19

内部审计流程管理.......................................21

5.1内部审计流程的设计与实施..............................22

5.1.1审计计划的制定......................................23

5.1.2审计执行的方法......................................24

5.1.3审计报告的撰写与提交................................25

5.2内部审计流程的监控与评估..............................26

5.2.1审计流程的监控机制..................................27

5.2.2审计结果的评估方法..................................28

5.2.3审计流程的持续改进..................................29

案例分析...............................................30

6.1国内外典型案例介绍....................................32

6.2案例对比分析..........................................33

6.3案例启示与借鉴........................................33

结论与建议.............................................34

7.1研究总结..............................................35

7.2政策建议..............................................36

7.3未来研究方向..........................................39

组织结构与内部审计流程管理(2)...........................40

内容描述...............................................40

1.1研究背景与意义........................................41

1.2研究内容与目标........................................42

1.3研究方法与结构安

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