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国有企业内部审计现状及改进策略研究
目录
国有企业内部审计现状及改进策略研究(1)....................4
一、内容简述...............................................4
二、国有企业内部审计概述...................................5
内部审计的定义和作用....................................6
国有企业内部审计的重要性................................7
三、当前国有企业内部审计存在的问题.........................8
审计资源不足............................................9
审计流程效率低下........................................9
审计质量不高...........................................11
审计结果应用不充分.....................................12
四、国有企业内部审计的主要类型............................14
经营活动审计...........................................15
财务审计...............................................16
合规审计...............................................18
专项审计...............................................19
五、国内外国有企业内部审计的比较分析......................20
国内外国有企业内部审计的差异...........................21
国内外国有企业内部审计的发展趋势.......................22
六、国有企业内部审计的改进策略............................23
提高审计资源配置.......................................24
加强审计流程管理.......................................25
提升审计质量水平.......................................27
创新审计成果的应用方式.................................28
七、结论..................................................29
总结研究发现...........................................29
对未来工作的建议.......................................30
国有企业内部审计现状及改进策略研究(2)...................31
一、内容综述..............................................32
1.1研究背景与意义........................................32
1.2国有企业内部审计概述..................................33
1.3研究目的与方法........................................36
二、国有企业内部审计现状分析..............................37
2.1内部审计组织结构分析..................................39
2.2内部审计职能与角色分析................................40
2.3内部审计制度建设现状..................................42
2.4内部审计工作流程与方法分析............................43
2.5内部审计信息化建设现状................................44
三、国有企业内部审计存在的问题............................46
3.1内部审计独立性不足....................................47
3.2内部审计专业能力有待提高..............................48
3
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