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内部审计在数字化转型与增值赋能中的实践与价值研究
目录
内部审计在数字化转型与增值赋能中的实践与价值研究(1)......3
一、内容简述...............................................3
1.1研究背景与意义.........................................4
1.2文献综述...............................................5
1.3研究方法与框架.........................................7
二、数字化转型中的内部审计概览.............................8
2.1数字化变革对内审的影响................................10
2.2内部审计职能的演变路径................................11
三、内部审计在企业增值中的角色转换........................12
3.1内审活动对业务流程优化的作用..........................13
3.2数据驱动决策支持中的内审贡献..........................15
四、案例分析..............................................16
4.1案例企业的数字化转型历程..............................17
4.2内部审计策略调整与执行................................19
4.3成效评估与经验总结....................................21
五、挑战与对策............................................22
5.1面临的主要难题与障碍..................................24
5.2应对策略与解决方案....................................26
六、结论与展望............................................28
6.1主要研究成果回顾......................................29
6.2对未来发展的思考与建议................................30
内部审计在数字化转型与增值赋能中的实践与价值研究(2).....31
一、内容概要..............................................31
1.1研究背景与意义........................................32
1.2文献综述..............................................34
1.3研究方法与框架........................................35
二、数字化转型概览........................................36
2.1数字化改革的概念与发展................................37
2.2技术进步对企业架构的影响..............................38
2.3内部审计在变革环境下的新定位..........................40
三、内部审计的功能演变....................................41
3.1传统内部审计角色的回顾................................42
3.2数字化时代下审计职责的拓展............................43
3.3增值服务与效能提升策略................................45
四、数字化工具在内部审计中的应用..........................47
4.1数据分析技术的应用实例................................48
4.2智能化审计平台的构建..................................50
4.3风险管理与控制的数字化解决方案........................52
五、案例分析..............................................53
5.1案例企业概况介绍...
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