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新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨

目录

新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨(1)............4

内容简述................................................4

1.1研究背景与意义.........................................4

1.2国内外研究现状.........................................5

1.3研究内容与方法.........................................7

新会计法概述............................................7

2.1新会计法的基本原则.....................................8

2.2新会计法对事业单位的影响...............................9

事业单位内部控制建设的重要性...........................10

3.1内部控制的概念与内涵..................................11

3.2内部控制对事业单位的意义..............................13

3.3内部控制与风险管理的关联..............................13

新会计法下内部控制建设的原则与目标.....................14

4.1内部控制建设的基本原则................................16

4.2内部控制建设的目标与要求..............................17

事业单位内部控制体系构建...............................18

5.1内部控制组织架构设计..................................19

5.2内部控制制度体系设计..................................20

5.3内部控制运行机制设计..................................21

新会计法下内部控制实施的关键环节.......................23

6.1内部控制风险评估与识别................................24

6.2内部控制措施设计与实施................................26

6.3内部控制监督与评价....................................26

案例分析...............................................28

7.1案例一................................................29

7.2案例二................................................30

新会计法下内部控制建设的挑战与对策.....................31

8.1内部控制建设面临的挑战................................32

8.2应对挑战的策略与措施..................................33

新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨(2)...........34

一、内容综述..............................................34

二、新会计法下事业单位内部控制的目标与原则................35

内部控制的目标.........................................36

(1)规范财务管理.........................................37

(2)提高资金使用效率.....................................38

(3)保证财务信息的真实性.................................39

内部控制的原则.........................................39

(1)合规性原则...........................................41

(2)有效性原则...........................................42

(3)制约性原则..........................

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