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新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨
目录
新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨(1)............4
内容简述................................................4
1.1研究背景与意义.........................................4
1.2国内外研究现状.........................................5
1.3研究内容与方法.........................................7
新会计法概述............................................7
2.1新会计法的基本原则.....................................8
2.2新会计法对事业单位的影响...............................9
事业单位内部控制建设的重要性...........................10
3.1内部控制的概念与内涵..................................11
3.2内部控制对事业单位的意义..............................13
3.3内部控制与风险管理的关联..............................13
新会计法下内部控制建设的原则与目标.....................14
4.1内部控制建设的基本原则................................16
4.2内部控制建设的目标与要求..............................17
事业单位内部控制体系构建...............................18
5.1内部控制组织架构设计..................................19
5.2内部控制制度体系设计..................................20
5.3内部控制运行机制设计..................................21
新会计法下内部控制实施的关键环节.......................23
6.1内部控制风险评估与识别................................24
6.2内部控制措施设计与实施................................26
6.3内部控制监督与评价....................................26
案例分析...............................................28
7.1案例一................................................29
7.2案例二................................................30
新会计法下内部控制建设的挑战与对策.....................31
8.1内部控制建设面临的挑战................................32
8.2应对挑战的策略与措施..................................33
新会计法下的事业单位内部控制建设与实施探讨(2)...........34
一、内容综述..............................................34
二、新会计法下事业单位内部控制的目标与原则................35
内部控制的目标.........................................36
(1)规范财务管理.........................................37
(2)提高资金使用效率.....................................38
(3)保证财务信息的真实性.................................39
内部控制的原则.........................................39
(1)合规性原则...........................................41
(2)有效性原则...........................................42
(3)制约性原则..........................
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