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票据管理制度 2024年医院管理文件 .pdf

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XXX医院

2024年医院管理文件

文件编制编制日期□□

文件接□□

文件审核审核日期收部门□□

文件批准批准日期□□

文件编号受控状态接收人员

发布日期2024年01月03日☑受控□非受控发放编号

1

文件更改履历表

序号更改人更改原因更改内容版本号

2

票据管理制度

1、医院使用各种票据,须由财务部门派专人向财政、医保等行政管

理部门购买,财务部门根据业务需要,经院领导批准,印制医院内部财

务运行的各类表格。

2、财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼保管或核销票据。

3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名

称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。

4、各种票据只限于规定的业务范围中使用,不得超范围使用,不得

向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据。

5、作废票据要求联式齐全,作废后应在票据上简单说明作废原因。

6、医院对票据管理采用院科两级管理,医保结算处等使用部门设专

人负责各自部门的票据,定期向财务部门领用和核销,并按规定设置分

户到人的票据领用、核销登记簿。

7、票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报

表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告登记

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