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XXX医院
2024年医院管理文件
文件编制编制日期□□
文件接□□
文件审核审核日期收部门□□
文件批准批准日期□□
文件编号受控状态接收人员
发布日期2024年01月03日☑受控□非受控发放编号
1
文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
2
票据管理制度
1、医院使用各种票据,须由财务部门派专人向财政、医保等行政管
理部门购买,财务部门根据业务需要,经院领导批准,印制医院内部财
务运行的各类表格。
2、财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼保管或核销票据。
3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名
称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。
4、各种票据只限于规定的业务范围中使用,不得超范围使用,不得
向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据。
5、作废票据要求联式齐全,作废后应在票据上简单说明作废原因。
6、医院对票据管理采用院科两级管理,医保结算处等使用部门设专
人负责各自部门的票据,定期向财务部门领用和核销,并按规定设置分
户到人的票据领用、核销登记簿。
7、票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报
表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告登记
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