2024年审计师考试具体流程试题及答案.docx

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2024年审计师考试具体流程试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计的定义,正确的有:

A.审计是对企业财务报表的审查

B.审计是对企业经济活动的监督

C.审计是对企业财务状况的评估

D.审计是对企业内部控制的有效性进行评价

2.审计程序包括以下哪些步骤:

A.确定审计目标

B.审计计划

C.审计实施

D.审计报告

3.下列关于审计证据的描述,正确的是:

A.审计证据应当充分、可靠

B.审计证据应当具有证明力

C.审计证据应当具有客观性

D.审计证据应当具有相关性

4.审计师在审计过程中,应遵循以下哪些原则:

A.独立性原则

B.客观性原则

C.公正性原则

D.审慎性原则

5.下列关于审计风险,正确的说法有:

A.审计风险是指审计过程中可能出现的错误

B.审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险

C.审计师应当合理评估审计风险

D.审计师应当采取措施降低审计风险

6.下列关于审计报告,正确的说法有:

A.审计报告应当真实、客观地反映审计过程和结果

B.审计报告应当包括审计意见、审计发现和建议

C.审计报告应当符合国家审计准则的要求

D.审计报告应当提交给被审计单位和相关利益相关者

7.下列关于审计师职业道德,正确的说法有:

A.审计师应当保持独立、客观、公正

B.审计师应当保守被审计单位的商业秘密

C.审计师应当遵守国家法律法规和审计准则

D.审计师应当不断提高自己的专业能力

8.下列关于内部控制,正确的说法有:

A.内部控制是指企业为实现经营目标而建立的一系列控制措施

B.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五个要素

C.内部控制的目标是保证企业资产的安全、完整和有效利用

D.内部控制的有效性是审计师评估审计风险的重要依据

9.下列关于审计师独立性,正确的说法有:

A.审计师独立性包括组织独立性和职业独立性

B.审计师独立性是保证审计质量的重要前提

C.审计师应当保持独立、客观、公正的态度

D.审计师应当遵守审计准则和职业道德规范

10.下列关于审计质量控制,正确的说法有:

A.审计质量控制是审计机构内部对审计工作的管理

B.审计质量控制的目标是确保审计工作的质量

C.审计质量控制包括审计计划、审计实施和审计报告三个阶段

D.审计质量控制是审计机构内部控制的重要组成部分

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性和客观性。()

2.审计证据的可靠性是指证据来源的权威性和证据内容的真实性。()

3.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评估是必要的。()

4.审计师在编制审计报告时,应当对审计过程中发现的所有问题进行详细说明。()

5.审计师在审计过程中,可以不受被审计单位内部控制限制地获取审计证据。()

6.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,应当立即向被审计单位管理层报告。()

7.审计师在审计过程中,可以自行决定审计工作的范围和深度。()

8.审计师在审计过程中,对被审计单位的舞弊行为有责任进行揭露。()

9.审计师在执行审计业务时,应当遵守职业道德规范,不得泄露客户信息。()

10.审计师在审计过程中,如果遇到无法解决的难题,可以寻求外部专家的帮助。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中应当遵循的审计准则。

2.说明审计证据的四个基本特征。

3.简要介绍内部控制的三项基本原则。

4.解释审计师在审计过程中如何评估和应对审计风险。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何保持独立性和客观性,并分析保持独立性和客观性对审计质量的重要性。

2.论述内部控制对企业风险管理的作用,并结合实际案例说明内部控制失效可能导致的后果。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德,错误的是:

A.审计师应当保持独立性和客观性

B.审计师可以接受被审计单位的任何馈赠

C.审计师应当保守客户的商业秘密

D.审计师应当遵守审计准则和职业道德规范

2.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计目标?

A.评价财务报表的公允性

B.评估内部控制的有效性

C.发现并报告重大舞弊

D.确定企业的盈利能力

3.下列关于审计证据的可靠性,下列哪项是错误的?

A.审计证据的可靠性受证据来源的影响

B.审计证据的可靠性不受证据形式的影响

C.审计证据的可靠性受证据内容的影响

D.审计证据的可靠性受审计师专业判断的影响

4.下列关于审计师独立

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