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2024年审计师复习资料整理试题及答案
姓名:____________________
一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.谨慎性
D.保密性
2.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的程序?
A.确定审计目标
B.设计审计程序
C.审计工作底稿的编制
D.审计报告的编制
3.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的风险?
A.重大错报风险
B.审计风险
C.违规风险
D.诉讼风险
4.下列哪些属于内部控制的基本要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
5.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计准则?
A.审计准则
B.审计质量控制准则
C.审计职业道德准则
D.审计报告准则
6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业财务报表项目?
A.资产
B.负债
C.所有者权益
D.收入
7.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业内部控制制度?
A.内部控制制度的设计
B.内部控制制度的执行
C.内部控制制度的评价
D.内部控制制度的改进
8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业风险管理?
A.风险识别
B.风险评估
C.风险应对
D.风险监控
9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业内部控制测试?
A.控制测试的设计
B.控制测试的执行
C.控制测试的评价
D.控制测试的改进
10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业内部控制缺陷?
A.设计缺陷
B.执行缺陷
C.监控缺陷
D.评价缺陷
二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性,不受任何利益关系的影响。()
2.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,应当立即停止审计工作。()
3.审计师在编制审计工作底稿时,应当确保其完整性和准确性。()
4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在违规行为,应当直接向有关部门报告。()
5.内部控制制度的设计应当符合企业实际情况,并随着企业的发展而不断调整。()
6.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位内部控制存在缺陷,应当提出改进建议。()
7.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的所有财务报表项目进行全面审计。()
8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊行为,应当立即向被审计单位报告。()
9.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的财务报表是否真实、公允地反映了其财务状况和经营成果。()
10.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位内部控制制度存在缺陷,应当评估其对财务报表的影响程度。()
三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应如何评估和控制审计风险。
2.简述内部控制制度对企业的重要性。
3.简述审计师在审计过程中如何进行内部控制测试。
4.简述审计师在审计过程中如何处理审计发现的重大问题。
四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性与客观性。
2.论述在数字化时代,审计师如何应对新兴技术对审计工作带来的挑战。
五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计的定义,正确的是:
A.审计是对企业财务报表的真实性、公允性进行审核的活动。
B.审计是对企业内部控制制度进行评价的活动。
C.审计是对企业经营管理进行监督的活动。
D.以上都是。
2.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是其职责?
A.收集和分析审计证据
B.评估内部控制的有效性
C.提供财务咨询服务
D.编制审计报告
3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计风险的组成部分?
A.重大错报风险
B.审计风险
C.违规风险
D.税务风险
4.内部控制的基本要素中,不包括以下哪项?
A.控制环境
B.风险评估
C.审计活动
D.控制活动
5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计准则的要求?
A.保持独立性
B.保持客观性
C.保持谨慎性
D.保持保密性
6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计工作底稿的内容?
A.审计程序
B.审计证据
C.审计结论
D.审计报告
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制测试的方法?
A.查询
B.观察法
C.重新计算
D.分析程序
8.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制缺陷的类型?
A.设计缺陷
B.执行缺陷
C.监控缺陷
D.评价缺陷
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计报告的内容?
A.审计意见
B.审计发现
C.审计结论
D.审计建议
10.
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