中级银行从业资格之《中级银行管理》能力测试备考题(网校专用)附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之《中级银行管理》能力测试备考题(网校专用)附答案详解.docx

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中级银行从业资格之《中级银行管理》能力测试备考题

第一部分单选题(50题)

1、金融企业不计提准备金的资产是()。

A.购买的国债

B.长期股权投资

C.抵债资产

D.存放同业

【答案】:A

【解析】本题考查金融企业不计提准备金的资产相关知识。选项A国债是由国家发行的债券,以国家信用为基础,具有极高的安全性,通常被认为不存在信用风险。因此,金融企业购买的国债不需要计提准备金,选项A正确。选项B长期股权投资是指通过投资取得被投资单位的股份,被投资单位的经营状况、市场环境等多种因素会对投资的价值产生影响,存在一定的风险。所以,金融企业的长期股权投资需要计提相应的准备金来应对可能发生的减值损失,选项B错误。选项C抵债资产是指银行等金融机构依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。抵债资产在保管、处置等过程中可能会出现价值贬损等情况,存在一定风险,金融企业需要对其计提准备金,选项C错误。选项D存放同业是指商业银行存放在其他银行和非银行金融机构的存款。虽然同业机构一般信用状况较好,但仍存在一定的信用风险等,如同业机构可能出现经营问题导致无法按时足额偿还存放款项。因此,金融企业对于存放同业也需要计提准备金,选项D错误。综上,答案选A。

2、向中央银行借款的主要风险点体现在()。

A.办理再贴现业务

B.利率风险

C.业务不合规

D.核算不真实

E.向中央银行借款业务

【答案】:A

【解析】本题考查向中央银行借款的主要风险点。选项A,办理再贴现业务属于向中央银行借款的一种常见业务形式,在办理再贴现业务过程中存在诸多风险,比如票据真实性审核风险、操作风险等,它是向中央银行借款风险的一个重要体现方面,所以该选项正确。选项B,利率风险只是向中央银行借款风险中的一部分,并非主要风险点集中体现,表述相对片面,故该选项错误。选项C,业务不合规是很多金融业务都可能存在的问题,并非向中央银行借款的主要风险点的核心体现,故该选项错误。选项D,核算不真实同样是在金融业务核算环节可能出现的问题,不是向中央银行借款主要风险点的直接体现,故该选项错误。选项E,“向中央银行借款业务”只是一个宽泛的业务类别,并非具体的风险点,故该选项错误。综上,答案选A。

3、下列关于保税仓库中储存的货物提取用途,需要按加工贸易办理海关手续的是()。

A.运往境外

B.加工成品出口

C.在境内销售

D.在境内使用

【答案】:B

【解析】本题主要考查保税仓库中储存货物不同提取用途对应的海关手续办理情况。选项A:运往境外当货物从保税仓库运往境外时,这属于一般的货物出境业务,通常按照一般的货物出境海关手续办理,并非按加工贸易办理海关手续,所以A选项不符合要求。选项B:加工成品出口若货物从保税仓库提取后用于加工贸易,加工成成品再出口,这种情况符合加工贸易的特征和流程。在加工贸易中,货物通常会在保税状态下进行加工,然后将成品出口,需要按照加工贸易的相关规定办理海关手续,故B选项正确。选项C:在境内销售货物在境内销售,属于国内贸易范畴,需要按照一般的进口货物在境内销售的海关手续办理,缴纳相应的税费等,并非按加工贸易办理海关手续,所以C选项不正确。选项D:在境内使用货物在境内使用如果不是用于加工贸易的加工环节,而是直接在境内消费使用,那么应按照一般的进口货物在境内使用的海关规定办理手续,而不是按加工贸易办理,所以D选项也不正确。综上,答案选B。

4、根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应遵循的基本原则是()。

A.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则

B.全面性原则、审慎性原则、有效性原则、独立性原则

C.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则

D.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则

【答案】:C

【解析】本题考查商业银行内部控制应遵循的基本原则。对各选项进行分析A选项:全面性原则强调内部控制应覆盖商业银行的所有业务、部门和人员等各个方面;适应性原则要求内部控制应与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点等相适应;独立性原则保证内部控制的监督和评价部门独立于内部控制的建设和执行部门;融合发展原则并非《商业银行内部控制指引》所规定的内部控制基本原则,所以A选项错误。B选项:全面性原则如上述解释;审慎性原则要求内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点;有效性原则强调内部控制应具有高度的权威性,确保内部控制制度得以有效执行;独立性原则已说明。但这些并非《商业银行内部控制指引》规定的内部控制应遵循的基本原则,所以B选项错误。C选项:全覆盖原则要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员;制衡性原则指内部控制应当在治理结构、机构

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