公司财务部门工作流程10项直观清晰明了.pdf

公司财务部门工作流程10项直观清晰明了.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

公司财务部工作流程

目录

账务处理流程2

费用报销流程2

工资发放流程4

工程款支付流程4

材料成本核算管理流程5

合同协议管理流程6

工程款往来账务核对流程7

外出经营许可证办理及收回流程8

抵押贷款办理流程9

网上银行操作流程10

账务处理流程

序号责任主体工作内容及关键节点说明

序号责任主体工作内容及关键节点说明

1财务部审核原始单据出纳人员每日下班前半小时对原始

(出纳)单据进行整理分类。

2财务部编制记账凭证会计根据原始单据编制记账凭证,

(会计)并签字盖章。

有误

财务部审核凭证主管会计审核凭证的合法性,并签

3

(主管会计)字盖章。

正确

4财务部凭证输机会计人员对已审核的凭证进行账套

(会计)录入。

5财务部凭证复核主管会计登录账套对已录入凭证复

(主管会计)核。

无误

6财务部凭证过账会计对复核过的凭证过账。

(会计)

7财务部生成报表会计进行报表输出。

(会计)

审核无误

8财务部纳税申报会计进行纳税申报。

(税务会计)

报账人将原始单据有次序粘贴在

原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填

1报账人粘贴原始单据

写单据张数、大小写金额、用途、经

手人、日期。

2出纳出纳审核票据出纳对票据的真实性及合理性进

行审查。

文档评论(0)

火龙果的春天 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档