2025年事业单位审计岗位招聘考试综合能力测试卷.docxVIP

2025年事业单位审计岗位招聘考试综合能力测试卷.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年事业单位审计岗位招聘考试综合能力测试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:选择一个最符合题意的答案。

1.在我国,审计的基本职能是:

(1)监督职能

(2)评价职能

(3)鉴证职能

(4)服务职能

2.审计工作的基本原则中,最基本、最核心的是:

(1)独立性原则

(2)客观性原则

(3)公正性原则

(4)及时性原则

3.下列哪项不属于审计程序?

(1)审计计划

(2)审计调查

(3)审计评价

(4)审计报告

4.审计报告中,应当包含哪些内容?

(1)审计依据

(2)审计结论

(3)审计意见

(4)审计建议

5.审计机关在实施审计时,下列哪项是合法的?

(1)未经被审计单位同意,查阅其会计凭证

(2)查阅被审计单位的审计档案

(3)查阅被审计单位的财务报表

(4)查阅被审计单位的合同

6.审计机关对审计过程中发现的问题,应当采取以下哪种处理方式?

(1)口头告知被审计单位

(2)书面告知被审计单位

(3)向被审计单位发出审计意见书

(4)向被审计单位发出审计报告

7.审计机关对被审计单位违反国家规定的财政收支行为,应当:

(1)要求被审计单位立即纠正

(2)责令被审计单位立即停止

(3)向被审计单位发出审计意见书

(4)向被审计单位发出审计报告

8.下列哪项不属于审计机关的职责?

(1)监督审计机关的审计工作

(2)调查处理审计中的违法行为

(3)制定审计规范

(4)负责审计工作的组织实施

9.审计机关在审计过程中,下列哪项行为是不合法的?

(1)查阅被审计单位的审计档案

(2)查阅被审计单位的财务报表

(3)查阅被审计单位的合同

(4)查阅被审计单位的会计凭证

10.下列哪项不属于审计机关的权限?

(1)要求被审计单位提供有关资料

(2)询问有关人员

(3)对被审计单位的违法行为进行处理

(4)对被审计单位的违法行为进行处罚

二、多项选择题

要求:选择两个或两个以上最符合题意的答案。

1.审计工作的基本原则包括:

(1)独立性原则

(2)客观性原则

(3)公正性原则

(4)及时性原则

2.审计报告的内容包括:

(1)审计依据

(2)审计结论

(3)审计意见

(4)审计建议

3.审计机关的职责包括:

(1)监督审计机关的审计工作

(2)调查处理审计中的违法行为

(3)制定审计规范

(4)负责审计工作的组织实施

4.审计机关在实施审计时,应当:

(1)查阅被审计单位的会计凭证

(2)查阅被审计单位的财务报表

(3)查阅被审计单位的审计档案

(4)查阅被审计单位的合同

5.审计机关对被审计单位违反国家规定的财政收支行为,应当:

(1)要求被审计单位立即纠正

(2)责令被审计单位立即停止

(3)向被审计单位发出审计意见书

(4)向被审计单位发出审计报告

6.审计机关在审计过程中,下列哪些行为是不合法的?

(1)查阅被审计单位的审计档案

(2)查阅被审计单位的财务报表

(3)查阅被审计单位的合同

(4)查阅被审计单位的会计凭证

7.审计机关的权限包括:

(1)要求被审计单位提供有关资料

(2)询问有关人员

(3)对被审计单位的违法行为进行处理

(4)对被审计单位的违法行为进行处罚

8.审计工作的程序包括:

(1)审计计划

(2)审计调查

(3)审计评价

(4)审计报告

9.审计报告的编制应当符合以下要求:

(1)真实、准确、完整

(2)客观、公正、及时

(3)清晰、简洁、易懂

(4)合法、合规、规范

10.审计机关在审计过程中,下列哪些行为是合法的?

(1)查阅被审计单位的会计凭证

(2)查阅被审计单位的财务报表

(3)查阅被审计单位的审计档案

(4)查阅被审计单位的合同

四、简答题

要求:简述审计机关在审计过程中应当遵循的程序。

五、论述题

要求:论述审计机关在审计工作中如何确保审计结果的客观性和公正性。

六、案例分析题

要求:分析以下案例,并回答提出的问题。

案例:某市审计机关对某国有企业的财务收支情况进行审计,发现该企业存在以下问题:

1.虚列成本,虚增利润;

2.擅自改变资产使用用途;

3.虚报项目支出。

问题:

1.根据审计机关的职责,该审计机关应当如何处理上述问题?

2.请简述审计机关在处理此类问题时,应当注意哪些方面?

本次试卷答案如下:

一、单项选择题

1.(1)监督职能

解析:审计的基本职能是监督职能,即对被审计单位的财务收支活动进行监督,确保其合法性、合规性和有效性。

2.(1)独立性原则

解析:审计工作的基本原则中,独立性原则是最基本、最核心的,它要求审计人员独立于被审计单位,保持客观公正。

3.(3)审计评价

解析:审计程序包括审计计划、审计调

您可能关注的文档

文档评论(0)

157****8295 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档