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行政财务资金使用审批管理规定?
行政财务资金使用审批管理规定
一、总则
1.目的:为加强本高端宾馆行政财务资金使用的管理与监督,规范资金审批流程,提高资金使用效益,确保资金安全,保障宾馆各项业务的正常运转,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于宾馆内所有部门及员工涉及行政财务资金使用的审批管理。包括但不限于日常办公费用、差旅费、业务招待费、设备采购费、维修费用等各类行政性资金支出。
3.基本原则:资金使用审批遵循“预算控制、分级审批、责任明确、流程规范”的原则。各项资金支出必须在预算范围内进行,按照规定的审批权限和流程办理,明确相关人员的责任,确保资金使用的合理性、合规性和有效性。
二、审批权限划分
1.一般费用审批权限
-单笔金额在[X]元以下:由部门负责人审核签字后,报财务部门审核,经财务负责人签字同意后,即可支付。此类费用主要包括日常办公用品采购、小额通讯费、市内交通费等常规小额支出。
-单笔金额在[X]元(含)至[X]元:需经部门负责人审核、财务部门审核后,报分管副总经理审批,审批通过后方可支付。涉及的费用如一般性业务招待费、小型设备维修费用等。
-单笔金额在[X]元(含)以上:除部门负责人、财务部门审核和分管副总经理审批外,最终需总经理审批。此类大额支出涵盖大型设备采购、重大项目的装修改造费用等。
2.特殊费用审批权限
-预算外费用:无论金额大小,均需由费用申请部门详细说明费用产生的原因、必要性及预计金额等情况,经部门负责人、财务部门审核后,提交预算管理委员会审议。预算管理委员会由总经理、副总经理、财务负责人及相关部门负责人组成。审议通过后,按照相应的金额审批权限进行最终审批。
-涉及关联交易的费用:如与宾馆关联企业之间发生的资金往来、业务合作费用等,需在常规审批流程基础上,报宾馆审计部门进行合规性审查,审查通过后,再根据金额大小按上述审批权限执行。
三、资金使用审批流程
1.费用申请
-填写申请单:员工因工作需要使用资金时,应填写《行政财务资金使用申请单》。申请单应详细注明申请部门、申请人、申请日期、资金用途、预计金额、支付方式(现金、转账、支票等)等信息。对于需要提供附件的申请,如采购合同、服务协议、出差审批单等,应一并附上。
-部门内部审核:申请单填写完毕后,先由部门负责人进行审核。部门负责人应从工作需求和合理性角度对申请事项进行审查,确认申请的资金用途是否与部门工作任务相符,金额是否合理,并签署审核意见。
2.财务审核
-合规性审查:申请单经部门负责人审核后,提交至财务部门。财务人员首先对申请单的填写规范性、附件完整性进行检查,确保申请单信息准确无误、附件齐全有效。然后,从财务角度进行审核,重点审查资金使用是否符合财务制度和预算安排,支付方式是否合规,申请金额是否超出预算额度等。
-预算核对:财务人员应根据宾馆的预算管理系统,核对申请事项是否在预算范围内。对于超出预算的申请,应及时与申请部门沟通,如属于预算外费用,告知申请部门需按预算外费用审批流程办理。审核通过后,财务人员签署审核意见。
3.分级审批
-根据金额权限审批:经财务审核通过的申请单,按照上述审批权限规定,依次提交给分管副总经理、总经理等进行审批。审批人应认真审阅申请单及相关附件,从整体业务和管理角度对资金使用的必要性、合理性进行判断,签署审批意见。如审批人对申请事项有疑问或不同意,应在申请单上注明原因并退回。
-审批流转:申请单在各级审批人之间通过宾馆内部的审批系统或纸质传递的方式进行流转。为确保审批效率,各级审批人应在收到申请单后的[X]个工作日内完成审批。如因特殊情况无法及时审批,应委托他人代为审批或提前告知相关部门。
4.支付执行
-支付准备:申请单经最终审批通过后,返回至财务部门。财务人员根据审批意见和支付方式,准备支付所需的资料,如填写支票、办理转账手续等。对于需要开具发票的支出,应确保在支付前收到合规的发票。
-支付办理:财务人员按照审批确定的支付方式和金额进行资金支付。支付完成后,在申请单上加盖“已支付”印章,并登记相关账目。同时,将支付凭证及申请单等资料进行归档保存,以备后续查询和审计。
四、预算管理与控制
1.预算编制
-部门预算申报:每年末,各部门应根据下一年度的工作计划和业务需求,编制本部门的行政财务资金预算。预算内容应包括各项费用的明细项目、预计金额、资金使用时间等信息。预算编制应遵循谨慎性原则,结合历史数据和市场行情,合理预测资金需求。
-汇总与审核:各部门预算申报完成后,由财务部门进行汇总。财务部门对各部门预算进行初步审核,检查预算编
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