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2025年四川省公务员录用考试审计专业试题汇编
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、审计程序与方法
要求:运用所学知识,判断以下审计程序与方法是否正确,并简要说明理由。
1.在审计过程中,审计人员首先应当对被审计单位的内部控制进行评价,以确定内部控制的有效性。
2.审计人员在进行实质性测试时,可以通过观察、询问和计算等方法获取审计证据。
3.审计人员在进行审计抽样时,应确保样本的代表性。
4.审计人员在实施风险评估程序时,可以采用分析程序和询问程序相结合的方法。
5.审计人员在编制审计工作底稿时,应当详细记录审计程序、审计证据和审计结论。
6.审计人员在执行审计业务时,应遵循独立、客观、公正的原则。
7.审计人员在执行审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用审计专业判断。
8.审计人员在执行审计业务时,应关注被审计单位的舞弊风险。
9.审计人员在进行审计报告时,应确保审计意见的客观性、真实性和完整性。
10.审计人员在执行审计业务时,应遵循审计职业道德规范。
二、审计证据
要求:根据以下情况,判断审计证据的可靠性,并简要说明理由。
1.审计人员在被审计单位获取的原始凭证,经被审计单位盖章确认。
2.审计人员通过询问被审计单位相关人员获取的信息。
3.审计人员通过观察被审计单位的生产经营活动获取的信息。
4.审计人员通过查阅被审计单位的财务报表获取的信息。
5.审计人员通过分析被审计单位的财务数据获取的信息。
6.审计人员通过查阅被审计单位的审计工作底稿获取的信息。
7.审计人员通过查阅被审计单位的内部控制文件获取的信息。
8.审计人员通过查阅被审计单位的法律法规文件获取的信息。
9.审计人员通过查阅被审计单位的合同、协议等文件获取的信息。
10.审计人员通过查阅被审计单位的董事会会议纪要获取的信息。
三、审计报告
要求:根据以下情况,判断审计报告的内容是否完整,并简要说明理由。
1.审计报告应包括审计人员姓名、审计单位名称、审计报告日期、被审计单位名称、审计意见等基本内容。
2.审计报告应包括审计依据、审计范围、审计程序、审计发现、审计结论等内容。
3.审计报告应包括审计人员的免责声明。
4.审计报告应包括审计单位的声明。
5.审计报告应包括被审计单位的声明。
6.审计报告应包括审计人员的联系方式。
7.审计报告应包括审计单位的联系方式。
8.审计报告应包括被审计单位的联系方式。
9.审计报告应包括审计人员的签名。
10.审计报告应包括审计单位的盖章。
四、内部控制评价
要求:根据内部控制评价的相关知识,回答以下问题。
1.内部控制评价的目的有哪些?
2.内部控制评价的程序包括哪些步骤?
3.内部控制评价的方法有哪些?
4.如何识别和评估内部控制缺陷?
5.内部控制评价的局限性有哪些?
6.内部控制评价的结果如何应用于审计过程中?
7.内部控制评价与审计风险的关系是什么?
8.如何根据内部控制评价的结果调整审计程序?
9.内部控制评价的报告应包含哪些内容?
10.内部控制评价的后续跟踪措施有哪些?
五、审计抽样
要求:根据审计抽样的相关知识,回答以下问题。
1.审计抽样的目的有哪些?
2.审计抽样的类型有哪些?
3.如何确定审计抽样的样本量?
4.审计抽样方法有哪些?
5.如何确保审计抽样的代表性?
6.审计抽样中的误差有哪些类型?
7.如何处理审计抽样中的异常情况?
8.审计抽样结果如何影响审计结论?
9.如何评估审计抽样的效果?
10.审计抽样在审计过程中的应用有哪些?
六、审计职业道德
要求:根据审计职业道德的相关知识,回答以下问题。
1.审计职业道德的基本原则有哪些?
2.审计人员应如何遵守保密原则?
3.审计人员应如何处理利益冲突?
4.审计人员应如何保持独立性?
5.审计人员应如何遵守诚信原则?
6.审计人员应如何处理职业责任?
7.审计人员应如何处理与客户的关系?
8.审计人员应如何处理与其他审计人员的关系?
9.审计职业道德的监督机制有哪些?
10.审计人员如何提高自身的职业道德水平?
本次试卷答案如下:
一、审计程序与方法
1.正确。审计人员首先应当对被审计单位的内部控制进行评价,以确定内部控制的有效性,这是审计程序的第一步。
2.正确。审计人员在进行实质性测试时,可以通过观察、询问和计算等方法获取审计证据,这些是常用的审计证据获取方法。
3.正确。审计人员在进行审计抽样时,应确保样本的代表性,这是保证审计抽样有效性的关键。
4.正确。审计人员在实施风险评估程序时,可以采用分析程序和询问程序相结合的方法,以全面评估风险。
5.正确。审
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