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第1篇
第一章总则
第一条为加强公司内部管理,确保产品质量和安全,提高工作效率,特制定本放行管理制度。
第二条本制度适用于公司所有生产、检验、仓储等部门涉及产品放行的相关活动。
第三条放行管理制度遵循以下原则:
1.依法合规:严格遵守国家法律法规和行业标准。
2.质量第一:确保产品质量符合国家标准和客户要求。
3.责任明确:明确各部门和个人的职责,确保放行工作有序进行。
4.持续改进:不断优化放行流程,提高放行效率和质量。
第二章放行流程
第一节产品检验
第四条产品在放行前必须经过严格的质量检验。
第五条检验部门负责对产品进行以下检验:
1.外观检验:检查产品外观是否符合要求,无破损、变形等缺陷。
2.性能检验:测试产品性能是否达到标准要求。
3.安全检验:检查产品是否存在安全隐患。
4.包装检验:检查产品包装是否完好,标识是否清晰。
第六条检验结果分为合格、不合格两种。不合格产品不得放行。
第二节放行申请
第七条产品检验合格后,生产部门填写《产品放行申请单》。
第八条《产品放行申请单》应包括以下内容:
1.产品名称、型号、规格。
2.生产批号、生产日期。
3.检验结果、检验人员签名。
4.生产部门负责人签名。
第九条《产品放行申请单》经检验部门审核无误后,报生产部经理审批。
第三节放行审批
第十条生产部经理对《产品放行申请单》进行审批,审批内容包括:
1.产品质量是否符合要求。
2.产品数量是否满足订单需求。
3.产品包装是否符合标准。
第十一条审批通过后,生产部经理在《产品放行申请单》上签字,并通知仓储部门进行放行。
第四节产品放行
第十二条仓储部门根据《产品放行申请单》进行产品放行。
第十三条放行时,仓储部门应检查以下内容:
1.产品数量是否与订单一致。
2.产品质量是否符合要求。
3.产品包装是否完好。
第十四条放行完成后,仓储部门在《产品放行申请单》上签字,并通知生产部门。
第三章职责与权限
第十五条各部门职责:
1.生产部门:负责生产过程控制,确保产品质量。
2.检验部门:负责产品检验,确保产品质量合格。
3.仓储部门:负责产品仓储和放行。
4.生产部经理:负责审批产品放行申请。
第十六条各部门权限:
1.生产部门有权拒绝不合格产品的生产。
2.检验部门有权拒绝不合格产品的放行。
3.仓储部门有权拒绝不符合要求的放行申请。
第四章激励与惩罚
第十七条对在放行工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
第十八条对违反本制度,造成产品质量事故的,根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。
第五章附则
第十九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
以下为详细章节内容:
第一章总则
第一条为加强公司内部管理,确保产品质量和安全,提高工作效率,特制定本放行管理制度。
第二条本制度适用于公司所有生产、检验、仓储等部门涉及产品放行的相关活动。
第三条放行管理制度遵循以下原则:
1.依法合规:严格遵守国家法律法规和行业标准。
2.质量第一:确保产品质量符合国家标准和客户要求。
3.责任明确:明确各部门和个人的职责,确保放行工作有序进行。
4.持续改进:不断优化放行流程,提高放行效率和质量。
第二章放行流程
第一节产品检验
第四条产品在放行前必须经过严格的质量检验。
第五条检验部门负责对产品进行以下检验:
1.外观检验:检查产品外观是否符合要求,无破损、变形等缺陷。
2.性能检验:测试产品性能是否达到标准要求。
3.安全检验:检查产品是否存在安全隐患。
4.包装检验:检查产品包装是否完好,标识是否清晰。
第六条检验结果分为合格、不合格两种。不合格产品不得放行。
第二节放行申请
第七条产品检验合格后,生产部门填写《产品放行申请单》。
第八条《产品放行申请单》应包括以下内容:
1.产品名称、型号、规格。
2.生产批号、生产日期。
3.检验结果、检验人员签名。
4.生产部门负责人签名。
第九条《产品放行申请单》经检验部门审核无误后,报生产部经理审批。
第三节放行审批
第十条生产部经理对《产品放行申请单》进行审批,审批内容包括:
1.产品质量是否符合要求。
2.产品数量是否满足订单需求。
3.产品包装是否符合标准。
第十一条审批通过后,生产部经理在《产品放行申请单》上签字,并通知仓储部门进行放行。
第四节产品放行
第十二条仓储部门根据《产品放行申请单》进行产品放行。
第十三条放行时,仓储部门应检查以下内容:
1.产品数量是否与订单一致。
2.产品质量是否符合要求。
3.产品包装是否完好。
第十四条放行完成后,仓储部门在《产品放行申请单》
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