- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
(完整)3C强制性认证内审检查表
(完整)3C强制性认证内审检查表
(完整)3C强制性认证内审检查表
(完整)3C强制性认证内审检查表
编辑整理:
尊敬的读者朋友们:
这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)3C强制性认证内审检查表)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)3C强制性认证内审检查表的全部内容。
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX—XXX
受审核部门
总经理
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
1。1
职责
是否规定与质量活动有关的人员(厂长、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员)的职责、权限和相互关系?
是否任命“质量负责人”并确定职责、权限,是否具备胜任该职务的能力和经验?
是否任命“质量负责人”并确定职责、权限,是否具备胜任该职务的能力和经验?
1。2
资源
是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产设备和检验设备?
是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人员?
是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。
3
供应商的控制
是否制定控制过程并形成文件,以确保供应商具有生产关键元器件和材料满足要求的能力?对供应商是怎样评价和选择的?
7
内部审核
是否建立内部审核机制,是否保留顾客投诉并列入内审,是否将产品的一致性检查输入内审?
审核员/日期:受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX—XXX
受审核部门
生产科
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
4.2
是否识别认证产品生产及检验过程中所需的工作环境(温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘),并提供满足产品一致性要求的工作环境?
4。3
是否规定关键/特殊过程的过程参数及监控要求(涉及安全、环境、健康、EMC等特性,包括监控软件)?
4。4
是否制定生产设备维护保养制度,包括日常、定期维护保养?
查看设备台账及设备维护保养、维修记录,评价是否按制度要求对设备进行管理?
查看设备台账及设备维护保养、维修记录,评价是否按制度要求对设备进行管理?
查看设备台账及设备维护保养、维修记录,评价是否按制度要求对设备进行管理?
4。5
是否制定生产过程的产品检验要求及产品一致性的检验要求,是否形成制度文件并按要求进行实施?
审核员/日期:受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码:记录编号:2013-XX-XXX
受审核部门
冲压车间
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
4.1
询问有哪些关键工序和特殊工序?采取何种方法对关键工序和特殊工序进行有效控制?相关操作人员应具备能力是如何要求的?现场抽查操作人员的任职资格及作业指导书,评价满足产品一致性要求的水平。
4.2
询问为保证产品生产一致性所要求的工作环境内容?是否具有有效版本的相关制度文件?现场检查工作环境与要求的一致性。
4.3
是否生产或加工关键元器件和材料,对生产过程的过程参数和产品特性要求有哪些?对过程参数和产品特性是如何控制的?查看相关的记录文件,抽查3-5份监控记录,评价过程控制的充分性和有效性。
4。4
询问对设备的维护和保养时如何规定的?是否进行设备日常检查、维护保养和维修工作?查看设备台账并抽查3-5份设备日常检查、设备维修计划及维修过程记录文件。
审核员/日期:受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码:
您可能关注的文档
最近下载
- GPS控制网的布设方法.ppt.ppt VIP
- 公关语言学幻灯片.ppt VIP
- 2019版最新18项护理核心制度.docx VIP
- GPS静态网的布设.ppt VIP
- DB32T 2887-2016 曳引电梯钢丝绳电磁检测方法 .pdf VIP
- 《宁夏闽宁镇:昔日干沙滩,今日金沙滩》-中职语文高二同步课件精选(高教版2023·职业模块).pptx VIP
- 2025年5月18日河南省事业单位招聘考试《公共基础知识》试题(含答案).docx VIP
- 2025年5月18日河南省事业单位招聘考试《职业能力测试》试题(含参考答案).docx VIP
- 数据挖掘教案.doc
- DB42T 2390-2025 城市更新规划编制技术规程.docx VIP
文档评论(0)