2022年机动车检验机构内部审核和管理评审资料汇编.docxVIP

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2022年机动车检验机构内部审核和管理评审资料汇编.docx

2022年度机动车检验机构

内部审核资料

编制:郭晨

审核:

批准:

XXX机动车检测有限责任公司

2022年6月14日

序号

名称

文件编号

备注

1

内部审核方案

JL2022-NS-01

2

内部审核年度计划

JL2022-NS-02

3

关于开展管理体系内部审核通知

JL2022-NS-03

4

内审员委派通知书

JL2022-NS-04

5

内部审核首次会议记录

JL2022-NS-05

6

首次会议签到表

JL2022-NS-06

7

内审检查表

JL2022-NS-07

8

内部审核不符合项报告

JL2022-NS-08

9

内部审核末次会议记录

JL2022-NS-09

10

内审报告

JL2022-NS-10

11

末次会议签到表

JL2022-NS-11

12

内部审核整改报告

一、 内部审核目的:

内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题,及时实施整改或预防,进一步完善管理体系,提高检测工作质量,保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。

二、 内部审核准则:

检验检测机构相关的法律法规要求;

《资质认定管理办法》(2021修改)、《检验检测机构监督管理办法》等部门规章;

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T

214-2017;

《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求?RB/T218-2017;

《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020;

公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);

机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。

三、 内部审核范围:

管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。

四、 内审组组长和成员:

内审组长:XXX

内审组成员:XXX、XXX、XX

五、 内部审核频次:

每年1次,每次内部审核间隔不超过12个月。

六、 内部审核方法:

采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。

七、 内部审核安排:

具体按《内部审核年度计划》和《内部审核实施计划》要求执行。

八、 报告内部审核结果:

质量负责人按照《内部审核程序》审批内部审核报告,报告给检验检测机构相关管理层,并输入管理评审。

备注:

编制:郭晨审批:编制时间:2022年4月10日

审批时间:2022年4月100

编制:郭晨审批:

评审日期2022年6月14日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的:

内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题,及时实施整改或预防,进一步完善管理体系,提高检测工作质量,保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。

审核范围:

对公司质量管理体系所有要求和机动车检验工作进行审查。

审核准则:

检验检测机构相关的法律法规要求;

《资质认定管理办法》(2021修改)、《检验检测机构监督管理办法》等部门规章;

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017;

《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》RB/T218-2017;

《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020;

公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);

机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。

内审组成员:

审核组长:XXX 成员:

被审核的部门及联络员

综合部:XX 检验部:XX

审核时间安排:

2022年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。

2022年4月20日由质量负责人委任内审组成员。

2022年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。

2022年6月1408:30进行初次会议。

2022年6月1409:00进行现场评审。

2022年6月14016.00出具不符合报告。

2022年6月14016:20进行末次会议。

2022年6月14日17:00发布内审报告

审核报告的分发范围:

公司所有部门

审核方法:

内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。

内部审核范围:

管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。

总经理批示:

同意实施。

批准人:XXXX 日期:2022年4月10日

编制:内审组长

2022年4月10日

XXX机动车检测有限责任公司文件

XX检[2022]17号

关于开展管理体系内部审核通知

公司各部门:

根据本年度内部审核计划安排,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2022年6月14日对公司的质量管理体系开展一次年度内

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