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2022年度机动车检验机构
内部审核资料
编制:郭晨
审核:
批准:
XXX机动车检测有限责任公司
2022年6月14日
序号
名称
文件编号
备注
1
内部审核方案
JL2022-NS-01
2
内部审核年度计划
JL2022-NS-02
3
关于开展管理体系内部审核通知
JL2022-NS-03
4
内审员委派通知书
JL2022-NS-04
5
内部审核首次会议记录
JL2022-NS-05
6
首次会议签到表
JL2022-NS-06
7
内审检查表
JL2022-NS-07
8
内部审核不符合项报告
JL2022-NS-08
9
内部审核末次会议记录
JL2022-NS-09
10
内审报告
JL2022-NS-10
11
末次会议签到表
JL2022-NS-11
12
内部审核整改报告
一、 内部审核目的:
内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题,及时实施整改或预防,进一步完善管理体系,提高检测工作质量,保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。
二、 内部审核准则:
检验检测机构相关的法律法规要求;
《资质认定管理办法》(2021修改)、《检验检测机构监督管理办法》等部门规章;
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T
214-2017;
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求?RB/T218-2017;
《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020;
公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
三、 内部审核范围:
管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
四、 内审组组长和成员:
内审组长:XXX
内审组成员:XXX、XXX、XX
五、 内部审核频次:
每年1次,每次内部审核间隔不超过12个月。
六、 内部审核方法:
采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。
七、 内部审核安排:
具体按《内部审核年度计划》和《内部审核实施计划》要求执行。
八、 报告内部审核结果:
质量负责人按照《内部审核程序》审批内部审核报告,报告给检验检测机构相关管理层,并输入管理评审。
备注:
编制:郭晨审批:编制时间:2022年4月10日
审批时间:2022年4月100
编制:郭晨审批:
评审日期2022年6月14日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的:
内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题,及时实施整改或预防,进一步完善管理体系,提高检测工作质量,保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。
审核范围:
对公司质量管理体系所有要求和机动车检验工作进行审查。
审核准则:
检验检测机构相关的法律法规要求;
《资质认定管理办法》(2021修改)、《检验检测机构监督管理办法》等部门规章;
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017;
《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》RB/T218-2017;
《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020;
公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
内审组成员:
审核组长:XXX 成员:
被审核的部门及联络员
综合部:XX 检验部:XX
审核时间安排:
2022年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。
2022年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
2022年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。
2022年6月1408:30进行初次会议。
2022年6月1409:00进行现场评审。
2022年6月14016.00出具不符合报告。
2022年6月14016:20进行末次会议。
2022年6月14日17:00发布内审报告
审核报告的分发范围:
公司所有部门
审核方法:
内审审核采用提问、查阅资料和现场观察等方式方法。
内部审核范围:
管理体系的所有要素,与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
总经理批示:
同意实施。
批准人:XXXX 日期:2022年4月10日
编制:内审组长
2022年4月10日
XXX机动车检测有限责任公司文件
XX检[2022]17号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门:
根据本年度内部审核计划安排,经公司会议研究,总经理批准,公司决定于2022年6月14日对公司的质量管理体系开展一次年度内
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