咨询公司审计决算方案.docx

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第1篇

一、前言

为了确保咨询公司财务报表的真实性、准确性和完整性,提高公司财务管理的透明度和规范性,根据《中华人民共和国审计法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本审计决算方案。

二、审计目标

1.验证公司财务报表的真实性、准确性和完整性;

2.评价公司内部控制的有效性;

3.查找公司财务管理和内部控制中存在的问题,提出改进建议;

4.为公司管理层提供决策依据。

三、审计范围

1.公司财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表等;

2.公司内部控制制度;

3.公司相关经济活动;

4.公司关联方交易。

四、审计程序

1.确定审计重点:根据公司实际情况,确

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