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公司研发财务制度

第一章总则

第一条为规范公司研发财务管理行为,规范公司研发投资行为,提高公司研发投资效益,

根据《公司法》、《会计法》、《科技成果转化条例》等法律法规,结合公司实际情况,

制定本制度。

第二条公司研发财务制度适用于公司内部所有研发项目的财务管理,包括研究开发费用核

算、资金预算、费用审批、资金使用和结算等各个环节。

第三条公司研发财务制度的遵守与执行,是公司研发投资管理的基础和前提,凡公司职工

均应遵守并执行。

第四条公司研发财务制度的规定以公司研发部门为最终执行主体,各部门应当配合协调,

确保公司研发财务制度的有效实施。

第五条公司研发财务制度的调整与完善,由公司研发部门提出,经公司董事会审批后实施。

第二章研发费用核算

第六条公司的研发费用主要包括人工费、材料费、设备费、测试费等各个方面的费用,公

司研发项目的费用核算应当按照相关规定进行。

第七条公司研发费用的核算应当按照研发项目的实际支出情况进行,不得虚报、冒报、漏

报。

第八条公司研发费用的核算应当严格按照《会计法》、《会计准则》等规定进行,确保财

务数据的真实性和合法性。

第九条公司研发项目的人工费应当根据员工的实际出勤情况和工作内容进行结算,不得存

在虚假记载或者未经批准的支出。

第十条公司研发项目的材料费和设备费应当按照研发项目实际需求进行采购和使用,不得

存在浪费和挥霍。

第十一条公司研发项目的测试费用应当按照测试过程的实际情况进行核算,不得存在不合

理支出。

第十二条公司研发费用的核算应当及时、准确、完整地记录在公司研发财务系统中,确保

信息的及时传递和查询。

第三章资金预算与费用审批

第十三条公司研发项目的资金预算应当经过公司董事会批准,并按照预算执行,不得擅自

调整或超支。

第十四条公司研发项目的费用审批应当按照公司相关规定进行,符合科学、合理、合法的

原则,经有关部门审批后方可支出。

第十五条公司研发项目的费用支出应当按照费用审批单据进行,不得存在私自挪用公司资

金的情况。

第十六条公司研发项目的费用报销应当按照公司规定进行,报销单据应当真实、完整、合

法,不得存在虚假报销或者超额报销。

第十七条公司研发项目的费用监督和审计应当由公司内部财务部门或者独立机构进行,确

保费用支出的合理性和合法性。

第四章资金使用和结算

第十八条公司研发项目的资金使用应当按照公司相关规定进行,不得存在挪用、冒领等不

当行为。

第十九条公司研发项目的资金结算应当及时、准确地进行,不得存在拖欠或者错报的情况。

第二十条公司研发项目的资金流向应当清晰明了,不得存在模糊不清或者私自挪用公司资

金的情况。

第二十一条公司研发项目的资金结余应当按照公司规定进行处理,不得私自留存或挪用。

第二十二条公司研发项目的资金使用和结算应当及时、规范地记录在公司财务系统中,确

保信息的全面和完整。

第五章监督检查与责任追究

第二十三条公司各部门应当加强对公司研发项目的财务管理监督,发现问题及时报告并采

取相应措施。

第二十四条公司研发财务主管部门应当加强对研发项目财务管理的检查和审计,确保研发

项目的财务管理规范和合法。

第二十五条公司研发项目财务管理违规行为的责任人,应当根据公司相关规定和法律法规

进行处理,确保公司财务管理的严肃性。

第二十六条公司研发项目财务管理违规行为的责任单位,应当对违规行为进行深入调查,

并整改不良行为,确保公司研发财务管理的规范性。

第六章附则

第二十七条本制度解释权归公司研发部门所有,如有变动请以最新版为准。

第二十八条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是公司研发财务制度的内容,希望公司全体员工能够严格遵守,确保公司研发项目

的财务管理规范和合法。同时也希望公司能够以更高效、更科学的方式进行研发投资,为

公司的长远发展贡献力量。

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