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- 2025-10-05 发布于江西
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银行内部审计个人工作总结与银行出纳工作总结汇编
银行内部审计个人工作总结
一、所作工作
20xx年上六个月责任审计科在认真完毕本科室审计业务工作同步,积极完毕了办事处交办其他各项工作任务。本科室重要开展了两项专题审计,第一项是1月10日至15日开展对徐秋丽等2位支行副行长进行非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展对周伟等13位支行行长和副行长进行责任审计。领导干部任期内责任审计实行,为组织部门考察使用干部提供了可靠根据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。
二、工作存在问题
1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分状况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。
2、未能更多关注支行对审计发现问题整改状况,整改流于形式。审计提出意见、贯彻到位少。
3、工作交叉反复,在不必要工作上,花费了大量精力和人力,减少了审计效率。
4、审计成果运用不够。
三、下六个月工作打算
1、做好对高管人员和关键岗位人员专题责任审计。深入深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐渐推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后任、先审后离,克服先离任后审计现象发生,力戒审计走过场。
2、配合上级行积极开展工作,服从于审计大局。全面
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