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内部审计在提升企业治理结构中的实践路径
引言
企业的合规性风险是指公司在经营过程中未遵守相关法律法规或行业规范,可能导致的法律责任、经济损失以及声誉风险。内部审计通过对公司运营的各个环节进行合规性审查,确保企业遵循现行法律法规,规避因违法行为引发的法律风险。审计人员可以通过对企业合规管理体系的审查,及时发现漏洞并提出改进建议,降低合规风险。
内部审计工作往往需要较为高效的审计工具、数据分析软件以及专业培训等支持。一些企业未能为审计工作提供足够的资金支持,导致审计工作受限,难以达到预期效果。
审计活动中,内部审计人员会根据发现的潜在风险点或控制缺
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