2026年纸业公司内部财务审计管理制度.docx

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2026年纸业公司内部财务审计管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司内部财务审计工作,通过独立、客观的审计监督,核查公司财务收支的真实性、合法性与效益性,防范财务风险、堵塞管理漏洞,提升财务管理水平与资金使用效率,保障公司资产安全,结合公司造纸生产、销售、采购等业务的财务特点,依据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》等法律法规,制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部所有财务审计活动,包括年度财务收支审计、专项财务审计(如采购成本审计、销售回款审计、费用支出审计、投资项目财务审计)、财务制度执行审计及离任审计等;涉及的责任部门包括内部审计部门、财务部门、销售部门、

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