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财务内审考试题目及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.财务内审的主要目的是什么?
A.增加公司收入
B.提高公司效率
C.预防和发现财务欺诈
D.降低公司成本
答案:C
2.内部审计师的主要职责是什么?
A.制定公司财务政策
B.监督公司财务政策的执行
C.直接管理公司财务部门
D.负责公司税务申报
答案:B
3.财务内审报告通常包括哪些部分?
A.执行摘要、审计范围、审计结果、建议
B.公司业绩、财务状况、审计发现、审计建议
C.审计目标、审计方法、审计时间、审计费用
D.公司历史、市场分析、财务预测、风险评估
答案:A
4.内部审计师在执行审计时,应遵循的原则是什么?
A.完整性、独立性、客观性、公正性
B.及时性、准确性、完整性、保密性
C.客观性、公正性、透明性、专业性
D.完整性、准确性、及时性、保密性
答案:C
5.财务内审过程中,审计师常用的方法有哪些?
A.文件审查、访谈、观察、数据分析
B.市场调研、财务分析、风险评估、内部控制测试
C.成本分析、预算编制、财务预测、税务筹划
D.投资分析、融资管理、资金调度、财务报告
答案:A
6.内部审计报告的目的是什么?
A.向管理层提供财务建议
B.向董事会报告审计结果
C.向股东说明公司财务状况
D.向监管机构汇报公司财务情况
答案:B
7.财务内审过程中,审计师应注意哪些风险?
A.财务风险、经营风险、法律风险、声誉风险
B.市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险
C.战略风险、项目风险、技术风险、管理风险
D.政策风险、合规风险、环境风险、社会风险
答案:A
8.内部审计师在执行审计时,应具备哪些素质?
A.财务知识、审计技能、沟通能力、职业道德
B.市场分析能力、财务预测能力、风险管理能力、决策能力
C.成本控制能力、预算管理能力、资金管理能力、财务分析能力
D.投资管理能力、融资管理能力、资金调度能力、财务报告能力
答案:A
9.财务内审过程中,审计师应如何处理审计发现?
A.记录、评估、报告、建议
B.分析、评估、记录、报告
C.记录、分析、建议、报告
D.评估、记录、分析、建议
答案:A
10.内部审计师在执行审计时,应如何保持独立性?
A.避免利益冲突、保持客观性、公正性
B.遵守职业道德、保持透明性、专业性
C.避免利益冲突、保持透明性、专业性
D.遵守职业道德、保持客观性、公正性
答案:A
二、多项选择题(每题2分,共10题)
1.财务内审的主要内容包括哪些?
A.财务报表审计
B.内部控制审计
C.经营审计
D.合规性审计
答案:A,B,C,D
2.内部审计师在执行审计时,应遵循哪些原则?
A.客观性
B.公正性
C.透明性
D.专业性
答案:A,B,C,D
3.财务内审过程中,审计师常用的方法有哪些?
A.文件审查
B.访谈
C.观察
D.数据分析
答案:A,B,C,D
4.内部审计报告的目的是什么?
A.向管理层提供财务建议
B.向董事会报告审计结果
C.向股东说明公司财务状况
D.向监管机构汇报公司财务情况
答案:B,D
5.财务内审过程中,审计师应注意哪些风险?
A.财务风险
B.经营风险
C.法律风险
D.声誉风险
答案:A,B,C,D
6.内部审计师在执行审计时,应具备哪些素质?
A.财务知识
B.审计技能
C.沟通能力
D.职业道德
答案:A,B,C,D
7.财务内审过程中,审计师应如何处理审计发现?
A.记录
B.评估
C.报告
D.建议
答案:A,B,C,D
8.内部审计师在执行审计时,应如何保持独立性?
A.避免利益冲突
B.保持客观性
C.保持公正性
D.遵守职业道德
答案:A,B,C,D
9.财务内审的主要目的是什么?
A.增加公司收入
B.提高公司效率
C.预防和发现财务欺诈
D.降低公司成本
答案:B,C
10.财务内审过程中,审计师常用的方法有哪些?
A.文件审查
B.访谈
C.观察
D.数据分析
答案:A,B,C,D
三、判断题(每题2分,共10题)
1.财务内审的主要目的是增加公司收入。
答案:错误
2.内部审计师的主要职责是制定公司财务政策。
答案:错误
3.财务内审报告通常包括执行摘要、审计范围、审计结果、建议。
答案:正确
4.内部审计师在执行审计时,应遵循客观性、公正性、透明性、专业性原则。
答案:正确
5.财务内审过程中,审计师常用的方法有文件审查、访谈、观察、数据分析。
答案:正确
6.内部审计报告的目的是向股东说明公司财务
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