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2025年审计与风险管理委员会职责说明书

审计与风险管理委员会职责说明书怎么写

一、审计与风险管理委员会的基本职能

1.监督公司财务报告的准确性:委员会需确保公司的财务报表真实、公正地反映了公司的财务状况,防止财务欺诈和误导性陈述。

2.独立审计的协调:与外部审计师合作,确保审计过程的独立性和完整性,评估其工作质量,并就审计计划和结果向董事会报告。

3.风险评估与管理:识别并评估公司面临的各种风险,包括运营、财务、法律和合规风险,制定有效的风险管理策略。

4.内部控制系统的监督:定期审查公司的内部控制政策和程序,确保

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