生产记录相关表格汇总.docxVIP

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表一原辅料进货查验记录(1)

第页

序号

原辅料名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录(2)

第页

序号

食品添加剂名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录(3)

第页

序号

食品相关产品名称

规格

数量

生产日期

(批号)

保质期

供货商

进货

日期

采购人

验收人

名称

地址

联系电话

备注:1.记录要真实、完整、规范;2.供货商资质、产品合格证明(供货商不能提供的,须由企业进行检验)、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应;3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年

表二原料验收记录

()年()月编号:QR-016-A

进货日期

食品原料名称

生产日期/批号

保质期

规格

数量(kg)

供货者名称及联系方式

供货者许可证编号

进货票据编号

该批次检验报告编号

验收结果(合格/不合格)

验收人员签字

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

个月

□合格□不合格

表三原辅料贮存、保管及领用记录(1)

第页

序号

原辅料名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:1.原辅料库房应专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查原辅料贮存状况,及时清理变质或过保质期的原辅料;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录(2)

第页

序号

食品添加剂名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:1.食品添加剂应专门贮存、专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查食品添加剂贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品添加剂;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录(3)

第页

序号

食品相关产品名称

生产厂家

生产日期

(批号)

规格

贮存

要求

入库

数量

入库

日期

保管人

领用

日期

领用

数量

领用人

备注:1.食品相关产品应专人管理,卫生清洁,贮存条件符合相关要求;2.定期检查食品相关产品贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品相关产品;3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符。

食品贮存记录(4)

名称

生产日期

保质期

是否保质期

有无变质或其它不符合食品安全的情况

检查人员签名

检查日期

表四产品投料及生产记录

第页

生产

日期

生产产品名称

规格

生产

数量

使用原辅料、食品添加剂名称

原辅料、食品添加剂生产日期或批号

原辅料、食品添加剂领用数量

原辅料、食品添加剂投入数量

投料时间(时分)

投料人

车间(生产)负责人

备注:1.记录应当真实、准确;2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料;3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求,严禁超范围、超限量使用食品添加剂。

表五生产过程关键控制点记录

第页

日期

时间

关键控制点名称

工艺要求及

控制参数

实际结果

质量控制

运行情况

异常

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