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审计总监工作职责(精选17篇)

审计总监工作职责(精选17篇)

审计总监工作职责篇1

1、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营状况、内把握度执行状况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程,

4、负责编制部门年度、季度或月度工作方案和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度,帮忙完善公司内把握度,操作流程,提高内部管理水平的把握有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部把握评估报告的编制

审计总监工作职责篇2

1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行状况,检查评价公司内把握度的健全性和有效性,发觉和订正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

4、了解内审进展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。

审计总监工作职责篇3

1、搭建集团监察审计体系,建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;

审计总监工作职责篇4

1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

2、帮忙拟定年度审计工作方案,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

审计总监工作职责篇5

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、依据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行状况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督把握等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、帮忙律师团队处理公司各类案件。

审计总监工作职责篇6

1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作方案,组织实施公司下达的经营方案;

3、依据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作方案;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时托付审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行状况;

8、监督、检查公司各类招投标选购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计总监工作职责篇7

1.帮忙上级搭建集团内部审计体系及内部把握体系;

2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、选购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

4.协作审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

5.领导安排的其他工作。

审计总监工作职责篇8

1、依据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发觉违规现象时,准时

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