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文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
制定:
发行副本章:
审核:
核准:
1目的
为规范样品制作,达到样品规范化管理,确保交付客户的样品达到要求,特制定此办法。
2范围
适用于本公司样品的制作及管制。
职责
3.1业务部:负责将客户制作样品信息传达给生产部。并负责跟踪样品制作进度。
3.2生产部:负责制作客户样品和将制作发的样品交客户确认。
3.3品质部:负责检验样品。
内容说明
4.1业务部接到客户打样通知单或口头打样通知单时,填写《样品制造申请表》,若对产品及服务有不明要求,可以跟客户电话沟通识别要求。
4.2业务部将《样品制造申请表》交送生产部进行样品制作。
4.3生产部接到《样品制造申请表》后,安排工程人员落实与执行。样品制作人员凭《样品制造申请表》到仓库领取制样原材料。
4.4仓库组按《样品制造申请表》要求之原材料的规格、数量进行发料;若仓库无此规格原材料时,应及时通知采购组进行原材料采购作业,采购作业依据《采购控制程序》执行。
4.5生产部领取原材料后,样品制作人员应按照相关作业指导书、工艺要求及客户要求进行样品制作;同时由生产部主管跟踪执行情况。
4.6样品制作完成后,品质部检验员应对样品要求100%测试检验,标准要符合客户要求。并将检验结果记录于相关检验报告上。
4.7样品制作数量依据客户要求数量进行制作,并交给客户。
4.8若有客户签回的样品,由品质部统一标识、编号、归档,记录于《样品清单》。
4.9样品经客户确认合格后,品质部制定该样品的相关检验标准。
5相关文件
《采购控制程序》
6附件
样品制作申请单
样品清单
原创力文档


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