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第1篇
报告编号:_______
审计日期:_______
审计单位:_______
一、审计背景
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为确保合同的有效性和安全性,提高合同管理水平,本次审计针对我单位合同保管情况进行全面审查。审计期间为_______至_______。
二、审计目的
1.了解合同保管制度及流程的执行情况;
2.评估合同保管的安全性、完整性和合规性;
3.发现合同保管过程中存在的问题,提出改进建议。
三、审计范围
本次审计范围包括但不限于以下内容:
1.合同保管制度及流程;
2.合同的收集、整理、归档、存储、借阅、销毁等环节;
3.合同保管人员的职责及培训情况
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